你好。是的,加計(jì)扣除是不是只用納稅申報(bào)時(shí)從應(yīng)納稅所得額中扣除。其減免的企業(yè)所得稅直接反映在計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄中了,不用單獨(dú)處理的。
申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)還沒批準(zhǔn),2021年所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎,2022年季度申報(bào)研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除,那加計(jì)扣除是不是只用納稅申報(bào)時(shí)從應(yīng)納稅所得額中扣除即可,不用做賬務(wù)處理?
請(qǐng)問所得稅季報(bào)高新企業(yè)加計(jì)扣除,企業(yè)開發(fā)新技術(shù)新產(chǎn)品新工藝發(fā)生的研究費(fèi)用不可以扣除嗎?
老師,我司還沒申請(qǐng)成為高新企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅加計(jì)扣除是選企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除)還是企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(其他企業(yè)按100%加計(jì)扣除)嗎
高新技術(shù)企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用,但是納稅申報(bào)時(shí)能不能不做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
個(gè)人房租出租去稅務(wù)局代開發(fā)票個(gè)稅如何繳納?
請(qǐng)問一般納稅人上月進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月抵扣了,做賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么弄?
老師,在計(jì)算營業(yè)利潤時(shí),財(cái)務(wù)費(fèi)用是-33.89,其中利息費(fèi)用(收入以-號(hào)填列)是-244.39,我在計(jì)算營業(yè)利潤時(shí),應(yīng)該減去哪個(gè)數(shù),謝謝
老師,我們小規(guī)模,24年設(shè)計(jì)服務(wù)發(fā)票開了9萬,廣告服務(wù)開了12000,廣告服務(wù)沒超過2萬,加上其他的就有了,那我申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的時(shí)候廣告服務(wù)應(yīng)該是填應(yīng)征收入,還是免征收入呢?
匯算清繳繳納所得稅怎么做記賬憑證分錄
老師好,勾選的進(jìn)項(xiàng)是12000,銷項(xiàng)5000,還剩了7000多的留底,那是不是下個(gè)月假如開出4000的選項(xiàng)就不用再勾了,直接用這個(gè)留底就可以了? 老師如果之后三個(gè)月開出的銷項(xiàng)總共不超過7000的話,一直不勾選進(jìn)項(xiàng)會(huì)不會(huì)有什么影響???
老師,公積金這個(gè)月還未交,老早離職的員工先把公積金轉(zhuǎn)入別的公司,轉(zhuǎn)出之后20號(hào)再全體交公積金沒事的吧
公司收到別人免費(fèi)給的二手電腦,也沒有發(fā)票,怎么入賬
稅收滯納金算入庫稅收嗎
請(qǐng)問一下,研發(fā)領(lǐng)用原材料退回的殘料怎么寫分錄