您好,這個是可以的,可以
還沒有申請高新技術企業(yè),研發(fā)費用能加計扣除嗎?
高新技術企業(yè)是不是要去認定才能研發(fā)費用加計扣除
企業(yè)申請高新技術企業(yè),有研發(fā)費用,但是不需要加計扣除,是不是要填寫研發(fā)費用這塊數(shù)據(jù),但是研發(fā)費用加計扣除明細表就不用填了對吧,高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況明細表還要填么
不是高新技術企業(yè),也不是科小企業(yè),但是有研發(fā)費用能不能加計扣除?
老師,高新技術企業(yè)匯算清繳能不能不填研發(fā)費用,也不享受研發(fā)費用加計扣除?
小規(guī)模公司可以開專票嗎?
股東分紅滯納金怎么算
結轉(zhuǎn)本月費用時,本年利潤在借方,是虧損,那在賬簿上登記的余額是哪個方,借方嗎 不是說余額登記在增加方嗎,增加方在貸方
你好老師,內(nèi)賬 原先有三筆老板向朋友借的24萬,做為投資款,,這個月老板,說要把做24萬還給他朋友 怎么做賬呢
老師好!之前一直把房租水電都計入制造費用,轉(zhuǎn)入產(chǎn)品成本了,導致現(xiàn)在庫存商品金額多,實際產(chǎn)品沒有,我們車間一兩個人,直接人工費用也少,管理人員6個,是不是可以把房租水電直接計入管理費用,之前的賬想調(diào)整沖減庫存商品應該怎么操作
出口時將貨源地填錯,影響出口退稅。這種情況怎么解決呢?
老師您好,公司銷售醫(yī)療設備,能開居間服務費發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務平臺代開的機票、服務費、保險費等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進項抵扣嗎?
我們單位是個門診部,有一個小食堂就員工自己的幾十個人的小食堂,那個食堂師傅他在稅務局代開的發(fā)票,上面寫的項目是勞務費,那么發(fā)票上面也有相應的稅額,那么現(xiàn)在這個勞務稅應該是哪里來交啊?他開的這個金額應該就是我們單位按員工每個人12塊錢的標準給他的,然后他這個金額應該包括他的這個購買食堂的菜費和勞務費一起,開的就上面就寫的是勞務費因為我們個稅系統(tǒng)跳出來要我們單位來跟他交這個個稅,應如何來辦?
我們以前有做加計扣除,但是本月出現(xiàn)了稅務風險預警,專管讓我們做更正申報,把加計扣除取消掉,還得寫自查說明,這個自查說明應該如何寫?
這個的話,就是把之前的研發(fā)支出的項目,以及歸集的費用,全部寫清楚的