是 借生產(chǎn)成本 貸庫(kù)存商品。 借制造費(fèi)用 貸生產(chǎn)成本 借管理費(fèi)用貸制造費(fèi)用
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會(huì)計(jì)。由于上個(gè)月我交接的那個(gè)人做賬小數(shù)點(diǎn)寫錯(cuò),導(dǎo)致制造費(fèi)用多計(jì)提了585000,管理費(fèi)用多計(jì)提313826.31,銷售費(fèi)用少計(jì)提1173.69,原材料少計(jì)提69019.69。我本月記賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4710610.06=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4879745-利潤(rùn)160000-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-銷售費(fèi)用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品3379295,上月結(jié)余庫(kù)存商品711920.57。 所以,如果我借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)(313826.31-1173.69) /貸 庫(kù)存商品 負(fù)(313826.31-1173.69) , 那我本月庫(kù)存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負(fù)值。我們公司沒有產(chǎn)成品單價(jià),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是根據(jù):營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用,倒擠出來的。所以我想主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是虛增了管理費(fèi)用銷售費(fèi)用上個(gè)月的差額,這個(gè)月是不是應(yīng)該沖銷這個(gè)數(shù)值?但是這樣沖庫(kù)存商品還是負(fù)的,請(qǐng)老師指教
:力合股份公司2019年4月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、以銀行存款58000元,直接發(fā)放工資。2、用銀行存款3000元支付本月車間房租。3、倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料,用途如下(單位:元)產(chǎn)品耗用12000車間一般耗用4200廠部一般耗用15004、以現(xiàn)金750元購(gòu)買廠部辦公用品。5、用現(xiàn)金600元支付車間辦公費(fèi)。6、計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊額1100元,廠部500元。7、月末分配工資費(fèi)用,其中(單位:元)…生產(chǎn)工人工資34000車間管理人員工資16000廠部管理人員工資80008、用銀行存款10000元支付本月車間水電費(fèi)。9、將本月發(fā)生的制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本賬戶。10、本月生產(chǎn)的產(chǎn)品40臺(tái)全部完工,驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本(假設(shè)設(shè)有期初期末在產(chǎn)品)。
:力合股份公司2019年4月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、以銀行存款58000元,直接發(fā)放工資。2、用銀行存款3000元支付本月車間房租。3、倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料,用途如下(單位:元)產(chǎn)品耗用12000車間一般耗用4200廠部一般耗用15004、以現(xiàn)金750元購(gòu)買廠部辦公用品。5、用現(xiàn)金600元支付車間辦公費(fèi)。6、計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊額1100元,廠部500元。7、月末分配工資費(fèi)用,其中(單位:元)…生產(chǎn)工人工資34000車間管理人員工資16000廠部管理人員工資80008、用銀行存款10000元支付本月車間水電費(fèi)。9、將本月發(fā)生的制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本賬戶。10、本月生產(chǎn)的產(chǎn)品40臺(tái)全部完工,驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本(假設(shè)設(shè)有期初期末在產(chǎn)品)。做出分錄
老師,我接了一家高新企業(yè)(剛申請(qǐng)到的),規(guī)模很小,不足10人,業(yè)務(wù)也少。之前代理記賬公司直接把采購(gòu)回來的材料計(jì)入研發(fā)費(fèi)用了,沒有用生產(chǎn)成本這個(gè)科目,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品這個(gè)科目,人工也是這樣,直接計(jì)入研發(fā)費(fèi)用化了,賣出商品只確認(rèn)了收入,以前的賬都是這樣弄得。我拿到科目余額表,我應(yīng)該怎么記賬???公司也提供不了每次領(lǐng)用材料的清單,
請(qǐng)問老師,我們公司是生產(chǎn)企業(yè),老板租了一個(gè)院子,車間,員工宿舍,包括幾間辦公室,都在這個(gè)院子里,電費(fèi)是房東每個(gè)月收取一次,沒有辦法詳細(xì)計(jì)算車間用了多少其他區(qū)域用了多少? 但實(shí)際工作中,車間的機(jī)器比較多,大部分耗電量是在車間。 我目前報(bào)的是商務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)操班,成本核算這一塊我還不太清楚怎么做,我不知道這個(gè)電費(fèi)應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用還是生產(chǎn)成本?或者以我目前的知識(shí)量,我把它計(jì)入管理費(fèi)用合理嗎?
上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月開始更正,是什么意思
兩年年報(bào)未報(bào)導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)異常需要怎么解除
商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍有建筑材料銷售,可以購(gòu)入混凝土,再銷售嗎?還是銷售混凝土需要有建筑資質(zhì)
未分配利潤(rùn)有余額 但是還有工資沒發(fā)放 我怎么通過分錄調(diào)整呢
老師,房開企業(yè)在售房時(shí),客戶選擇貸款,企業(yè)的收款銀行是需要按照客戶的貸款銀行開的嗎?
掛靠工程,掛靠方的成本有哪些?提供的發(fā)票,工資還有哪些
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 是不是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目就可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示有留抵
未分配利潤(rùn)其分給法人的分錄怎么做
老師,養(yǎng)老服務(wù)是民辦非企業(yè)單位,建賬時(shí)企業(yè)類型選商業(yè)嗎
老師,我們公司2024年11月成立,然后2024年12月買的設(shè)備取得專票,以前會(huì)計(jì)沒有記賬固定資產(chǎn)也沒有抵扣勾選。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
后續(xù)房租水電都記入管理費(fèi)用可以嗎
后勤使用的可以的 車間沒生產(chǎn)的也可以 開始生產(chǎn)了車間就是制造費(fèi)用