同學,你好 嗯嗯,是的
老師現(xiàn)在還未匯算清繳,要更改去年五月到十一月的計提工資,可以反結(jié)賬回去更改嗎?已申報的報表是不是只用更正個稅申報表,企業(yè)所得稅和財務報表不用更正?把賬改完了直接做年度企業(yè)所得稅匯算清繳就行了?
本年第一季度數(shù)據(jù)錄入有誤,可以反月結(jié)回去當月更正后,然后再更正財務報表和更正申報企業(yè)所得稅嗎?
小企業(yè)會計準則,2024年十二月計提多計提1743住房公積金,2025年才發(fā)現(xiàn),已經(jīng)結(jié)賬并且申報了企業(yè)所得稅以及財務報表,怎么處理
一般納稅人 小企業(yè)會計準則,1季度交了企業(yè)所得稅,3月已結(jié)賬。是不是需要在三月計提企業(yè)所得稅,現(xiàn)在已結(jié)賬,可怎么辦呀老師
小企業(yè)會計準則,3月末沒有計提企業(yè)所得稅,3月已結(jié)賬,1季度企業(yè)所得稅和財務報表已申報,只能反結(jié)賬,然后更正財務報表嗎
想接手一所學校的會計,學習實操,應該學習哪一塊
郭老師,殘障金怎么計算,我們1-5月都是20人,6-12月都是35人,這樣需要交殘保金嗎
老師,一個單位財務負責人病了,來不了了,報稅系統(tǒng)怎么上去?
老師的公司為個體戶,由于1月份開了一張增值稅專用發(fā)票,當時科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報表,重新去補增值稅稅款繳納,而且也產(chǎn)生了滯納金。二季度他科里也給核對定期定額,因為沒有開具發(fā)票, 我想問的是它是廣告設計服務業(yè),他填寫增值稅主表申報的時候是不是填第2行增值稅專用發(fā)票,下列時候是填服務類,不填貨物及勞務列
建筑發(fā)生地和公司注冊地是不同的市,開發(fā)票時,是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風險? (業(yè)務已經(jīng)結(jié)束一年了)。
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復TDDS#業(yè)務編碼。
可修復產(chǎn)品和不可修復產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
還有憋的辦法嗎除了反結(jié)賬,如果影響利潤我企業(yè)所得稅已經(jīng)報了,稅款也交了,更正申報應該很麻煩
同學,你好 不影響你企業(yè)所得稅 你是年中,不想反結(jié)賬,就做到4月份
直接在四月份計提,和反結(jié)賬3月份補上這筆應計提的企業(yè)所得稅 更正財務報表。這兩種辦法哪個更好啊老師
同學,你好 反結(jié)轉(zhuǎn),是最合規(guī)的