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老師請問一下,我們5月份工資沒發(fā),現(xiàn)在與6月份工資一起發(fā),那么個稅是正常按每月報嗎?

2025-07-13 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-13 13:19

您好,是的,申報和發(fā)放是2條線,可以是平行的,互不影響

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快賬用戶9097 追問 2025-07-13 14:07

老師你的意思是,個稅不管發(fā)與不發(fā)工資,,個稅每月正常申報對嗎? 那個工資我每月正常計提,有時公司沒錢發(fā)工資,到時兩三個月一起發(fā),那賬務(wù)怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-07-13 14:18

您好,按月計提? ?借:管理費用等 -工資? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放時, 借:應(yīng)付職工薪酬-工資? ?貸:銀行

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快賬用戶9097 追問 2025-07-13 14:50

好的老師,等于就是兩三個月工資金額加在一起做一筆分錄對吧?

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齊紅老師 解答 2025-07-13 14:52

您好,計提是按月分開的,發(fā)放我們一起了,就是寫一個總金額的分錄

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快賬用戶9097 追問 2025-07-13 14:56

嗯,好的老師 還有個問題請問下你

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齊紅老師 解答 2025-07-13 14:58

您好,簡單一點就在這里問可以的哦

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快賬用戶9097 追問 2025-07-13 14:59

現(xiàn)在我申報增值稅及附加稅時,因為6月有筆4900元的銷售收入,稅額也有418元,現(xiàn)在我沒有進項抵扣了,因為之前都有預(yù)繳增值稅及附加稅的稅款,這個留底稅額怎么抵扣呀?

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:03

?您好,申報時在增值稅申報表 本期已繳稅額 或 預(yù)繳稅額 欄次填寫之前預(yù)繳的增值稅金額,系統(tǒng)自動抵減當期418元銷項稅額,如果預(yù)繳金額大于等于418元則全額抵減不用再繳且剩余可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減,如果預(yù)繳金額小于418元則補繳差額部分,因增值稅實際繳納金額減少導(dǎo)致附加稅計稅依據(jù)降低,多繳的附加稅可向當?shù)囟悇?wù)機關(guān)申請退稅或抵減下期附加稅應(yīng)納稅額。

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快賬用戶9097 追問 2025-07-13 15:29

謝謝老師這么細的解答! 老師,是在主表里面填對吧?我剛試了一下,上期留底和期末留底稅額都填不了,你說的本期已繳稅額也填不了,只有分次預(yù)繳稅額和本期繳納上期應(yīng)納稅額以及出口開具預(yù)繳稅額 還有本期繳納欠繳稅額可以填數(shù)字金額,我這是填分次預(yù)繳稅額這一欄嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:31

?您好,是的,是的,通常情況下應(yīng)填寫在主表的 ?分次預(yù)繳稅額 ?這一欄。 根據(jù) 增值稅納稅申報表 (一般人適用) 及其附列資料填寫說明,第 28 欄 ?分次預(yù)繳稅額 ?填寫納稅人本期已繳納的準予在本期增值稅應(yīng)納稅額中抵減的稅額。咱之前預(yù)繳的增值稅稅款,可在此欄填寫,用于抵減本期應(yīng)納稅額。同時,如果有相關(guān)預(yù)繳情況,還需注意填寫 增值稅及附加稅費申報表(一般人適用) 附列資料(四)中的對應(yīng)行次

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你好 只要不跨年的 可以這樣申報! 不會造成稅款的少交?
2021-06-07
這個月申報就可以的,先做7月份的申報
2020-08-10
你好 按應(yīng)發(fā)工資申報個稅
2021-07-13
你繼續(xù)按他的思路走就是了哈。
2023-07-29
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