您好,是的,申報和發(fā)放是2條線,可以是平行的,互不影響
老師好我想請問一下我們公司4月份發(fā)了一唉代發(fā)工資,走的公戶,所以沒弄個稅,現(xiàn)在這個發(fā)放金額要連同5月工資一塊合并計算稅款,那我個稅真正申報繳款是只按照5月的工資申報還是連同4月的工資一起申報,那做賬怎么做呢
老師,請問一下前任外賬會計計提 6 月份工資,是按 5 月份工資表計提的,申報 6 月份個稅也是按 5 月份工資表申報的,現(xiàn)在公司要把外賬和內(nèi)賬合到一起,下個月申報個稅怎么處理呢
請問一下老師,就是我們1月份2月份都沒發(fā)工資,那我個稅是零申報嗎?還是按計提的工資表報,那假如3月份發(fā)了,那是不是我在3月報的時候是兩個月加起來的總數(shù)啊
老師,我公司員工購買了火車票、飛機票,這些票,在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,是否會有推送的進項稅數(shù)據(jù)?需不需手工計算進項稅?
老師好,增值稅計提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓(xùn)機構(gòu),安裝監(jiān)控記什么會計科目
老師您好,出納實操相關(guān)問題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
老師好,可以給我發(fā)一下增值稅申報表的填寫說明嗎?
老師公司向個人租車,我在分類所得代扣代繳了租車費用,印花稅怎么申報了
老師你好,想問下之前5月份做的分錄借管理費這個開的是2張普票,貸銀行存款現(xiàn)在我要做在7月份的話需要將普票換成專票,也就是進項發(fā)票,我分錄如何調(diào)整呢?
公司6月份購買土地,總價1600萬,目前付款1100萬,收到了對方開具的銷售不動產(chǎn)的增值稅專票,全價1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬,會計分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
請問為什么子公司的損益要減5?
老師你的意思是,個稅不管發(fā)與不發(fā)工資,,個稅每月正常申報對嗎? 那個工資我每月正常計提,有時公司沒錢發(fā)工資,到時兩三個月一起發(fā),那賬務(wù)怎么處理?
您好,按月計提? ?借:管理費用等 -工資? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放時, 借:應(yīng)付職工薪酬-工資? ?貸:銀行
好的老師,等于就是兩三個月工資金額加在一起做一筆分錄對吧?
您好,計提是按月分開的,發(fā)放我們一起了,就是寫一個總金額的分錄
嗯,好的老師 還有個問題請問下你
您好,簡單一點就在這里問可以的哦
現(xiàn)在我申報增值稅及附加稅時,因為6月有筆4900元的銷售收入,稅額也有418元,現(xiàn)在我沒有進項抵扣了,因為之前都有預(yù)繳增值稅及附加稅的稅款,這個留底稅額怎么抵扣呀?
?您好,申報時在增值稅申報表 本期已繳稅額 或 預(yù)繳稅額 欄次填寫之前預(yù)繳的增值稅金額,系統(tǒng)自動抵減當期418元銷項稅額,如果預(yù)繳金額大于等于418元則全額抵減不用再繳且剩余可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減,如果預(yù)繳金額小于418元則補繳差額部分,因增值稅實際繳納金額減少導(dǎo)致附加稅計稅依據(jù)降低,多繳的附加稅可向當?shù)囟悇?wù)機關(guān)申請退稅或抵減下期附加稅應(yīng)納稅額。
謝謝老師這么細的解答! 老師,是在主表里面填對吧?我剛試了一下,上期留底和期末留底稅額都填不了,你說的本期已繳稅額也填不了,只有分次預(yù)繳稅額和本期繳納上期應(yīng)納稅額以及出口開具預(yù)繳稅額 還有本期繳納欠繳稅額可以填數(shù)字金額,我這是填分次預(yù)繳稅額這一欄嗎?
?您好,是的,是的,通常情況下應(yīng)填寫在主表的 ?分次預(yù)繳稅額 ?這一欄。 根據(jù) 增值稅納稅申報表 (一般人適用) 及其附列資料填寫說明,第 28 欄 ?分次預(yù)繳稅額 ?填寫納稅人本期已繳納的準予在本期增值稅應(yīng)納稅額中抵減的稅額。咱之前預(yù)繳的增值稅稅款,可在此欄填寫,用于抵減本期應(yīng)納稅額。同時,如果有相關(guān)預(yù)繳情況,還需注意填寫 增值稅及附加稅費申報表(一般人適用) 附列資料(四)中的對應(yīng)行次