您好!這個是要體現(xiàn)的,這個就類似于企業(yè)的所得稅一樣,也是會影響利潤表的
裝飾公司個體戶,核定定額征收個稅經營所得,每季度申報繳納個稅經營所得877元,這個計提這么寫對嗎,借所得稅費用,貸,應交稅費應交個人所得稅經營所得,月末再將所得稅費用結轉本年利潤?
老師,公司小規(guī)模納稅人,本季度結束大約利潤10萬,這也是整年的利潤,出報表之前,我是不是需要計提這個所得稅費用?做到本季度的賬目里?再出報表,謝謝老師。 比如: 借:所得稅費用 2500 貸:應交稅費_企業(yè)所得稅 2500
季度利潤表上利潤總額是7萬,不想季度預繳所得稅,想年度匯算清繳的時候一起繳納所得稅,是申報的時候把報表數(shù)手動改成0,還是要做一個暫估成本或者費用呢?
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報表中,把財務費用填在營業(yè)成本里了,現(xiàn)在進行22年所得稅匯算清繳年報,填財務報表(利潤表)和所得稅匯算清繳年報表時把營業(yè)成本和財務費用分開可以嗎?這樣就和4季度填的報表不一樣了
老師你好,咨詢一下,我們是個體戶,在自然人客戶端經營所得中申報季度個人經營所得稅時,表里只有收入總額、成本費用、利潤總額這三項,我們的財務報表中還有個營業(yè)外收入需要填報,這個營業(yè)收入填哪里呀,如果不填營業(yè)外收入,利潤總額就和報表上的數(shù)據(jù)不一樣,我想把利潤總額改一下還改不了,這怎么辦
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產折舊扣除?如果按固定資產折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權,入賬價值是乙在a公司的凈資產的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負擔,計入什么科目
就是說所得稅費用做賬務處理時要結轉到本年利潤中,填報個人所得稅申報表時,成本費用這一欄次的金額要加上這個所得稅是吧!
您好!個人所得稅申報時成本費用不包含這個金額,這個是交的稅,財務報表包括,但是個稅申報不包括的,就像企業(yè)所得稅一樣,申報企業(yè)所得稅,不能包含她自己的
好的!謝謝!
不客氣,有問題再溝通