你好,之前年度有虧損嗎?如果沒有的話,你需要計提了企業(yè)所得稅之后再出報表。
老師,上一年度盈利的時候我沒有計提所得稅費用,是第二年做的調(diào) 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交所得稅,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤,就發(fā)現(xiàn)剛好有這個所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產(chǎn)負債表未分配利潤那一欄應該是1萬,但現(xiàn)在是1萬過,這個多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個數(shù)字,我該怎么樣才能調(diào)整到實際數(shù)字?調(diào)整的這個企業(yè)所得稅的費用,我當時在季報申報報表的時候填進了利潤表的所得稅費用那一欄了的
老師好,之前的賬上把年度補繳的所得稅分錄做成了 借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 所以利潤表里面所得稅費用就有這個稅額,但是申報表里是沒有這個數(shù)據(jù)的,就導致了報表和申報表里的利潤總額不一致,我現(xiàn)在怎么調(diào)整
老師,公司小規(guī)模納稅人,本季度結(jié)束大約利潤10萬,這也是整年的利潤,出報表之前,我是不是需要計提這個所得稅費用?做到本季度的賬目里?再出報表,謝謝老師。 比如: 借:所得稅費用 2500 貸:應交稅費_企業(yè)所得稅 2500
老師,我是去年所得忘記計提了,小企業(yè)季報,第一季度我再補提做的憑證是: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費- 應交所得稅 填利潤報表差個以前年度損益金額 老師我現(xiàn)在怎么處理,求解,謝謝!
老師,小規(guī)模納稅人,2022年虧損10,2023年一季度開票6萬,4月預交了一季度企業(yè)所得稅(實際是虧損的后期要退企業(yè)所得稅),2023年3月底計提借:所得稅費。貸:應交稅費~企業(yè)所得稅。2023年4月交稅會計分錄是借:應交稅費~企業(yè)所得稅。貸:銀行存款。3月計提的所得稅費用要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年利潤里
虛擬地址注冊公司怎樣使用呢,是直接注冊的時候填到要提交的資料的地址里面去嗎
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
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2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務報酬所得,且收到個人勞務費發(fā)票,公司承擔所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
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老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費用記銷售費用還是管理費用。
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老是13題不是要求算本年經(jīng)營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
你好,老師,這是新公司,沒有虧損,第一次盈利
我上面的分錄是對的吧?
上面的分錄是正確的。
老師我還有個合同印花稅也需要交納,100萬的金額,這個也是要計提的吧?借:稅金及附加300 貸:應交稅金_印花稅300 老師對吧?
你好 可以計提 小型微利 小規(guī)??梢詼p半