您好!你的分錄時對的,月末再將所得稅費用結轉本年利潤也是對的。

個體戶公司生產經營所得稅分錄是這樣做嗎 計提 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交個人所得稅 繳納時 借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:庫存現金/銀行存款
老師,請問一下個體戶的經營所得,計提所得稅是不是,借 所得稅費用 應交稅費 應交個人所得稅 繳納。應交稅費 應交個人所得稅 貸銀行存款,公司的企業(yè)所得稅 借所得稅費用 應交稅費企業(yè)所得稅 貸方銀行存款
個體戶上個季度個人經營所得稅計提了1000元,這個月季度沒開票,費用增加,個人經營所得減少了,上個季度分錄(借:所得稅費用 1000 貸:應交稅費-應交所得稅1000),這個季度分錄怎么寫啊
裝飾公司個體戶,核定定額征收個稅經營所得,每季度申報繳納個稅經營所得877元,這個計提這么寫對嗎,借所得稅費用,貸,應交稅費應交個人所得稅經營所得,月末再將所得稅費用結轉本年利潤?
合伙企業(yè)合伙人的生產經營所得稅計提季度的分錄:借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交個人所得稅 年底的時候 :借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交個人所得稅?
老師,我還沒收到客戶的款項,目前服裝已經寄給乙公司了,乙要求我開發(fā)票,這種可以開發(fā)票嗎?我還沒收到錢
老師,我們是一家鋼鐵貿易公司,關于運輸的費用,別人可以給我們來運輸費的發(fā)票嗎?還是說運費本來就計入成本了
老師,費用報銷單上,復核簽字是在會計簽字后還是之前,哪個環(huán)節(jié),復核能是出納?
這個第二小題怎么算出來的 老師詳細解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報錯了,又更正申報了產生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請會計師事務所來審計,出審計報告
老師 9月暫估80萬成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?
老師,從事船舶維修、檢修、電氣系統安裝調試,承接電氣自動化項目、通導、VRCS、LSA、FFA、安全檢測認證等業(yè)務的企業(yè)的賬務處理有什么特點和難點?
第五小題怎么求出來的?詳細解釋一下謝謝老師!
老師好,法人變更出來個這提示,是啥意思呢?