同學(xué)你好,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅要準(zhǔn)備交納才去計(jì)提,不繳納就不計(jì)提。
個(gè)體戶上個(gè)季度個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅計(jì)提了1000元,這個(gè)月季度沒開票,費(fèi)用增加,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得減少了,上個(gè)季度分錄(借:所得稅費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅1000),這個(gè)季度分錄怎么寫啊
裝飾公司個(gè)體戶,核定定額征收個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得,每季度申報(bào)繳納個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得877元,這個(gè)計(jì)提這么寫對(duì)嗎,借所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得,月末再將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)?
合伙企業(yè)合伙人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅計(jì)提季度的分錄:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 年底的時(shí)候 :借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅?
老師,我們是個(gè)體戶核定征收,上季度沒開票,報(bào)的無票收入,也交了個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅;這個(gè)季度開完了上季度申報(bào)的無票收入的票,然后再開本季度的票,請(qǐng)問這個(gè)季度交報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅咋報(bào)?本季度個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅咋算?謝謝老師!
你敢,老師,4月份交的第一季度個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅,怎么記賬?借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得貸庫存現(xiàn)金?,這樣對(duì)吧
咨詢下:如果分析其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,資金來源/資金去向都會(huì)涉及嗎?
請(qǐng)問老師,合同違約金怎么入賬?
上個(gè)月開的票本月有退貨,該如何處理?
老師,股東借款需要走合同嗎
老師,一般納稅人銷售打印紙的稅率是多少
老會(huì)計(jì)說要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多,老板要一次性給他1萬多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅,這個(gè)月要報(bào)一萬多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬我該從哪些方面來理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
第三季度已經(jīng)計(jì)提過了1000元,也交過了1000元了,現(xiàn)在是第四季度,該怎么寫分錄啊
同學(xué)你好,如果第四季度也要交,會(huì)計(jì)分錄和第三季度的會(huì)計(jì)分錄是一樣。
第四季度算出來的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是800元,前面還多交了200元呢,
同學(xué)你好,那么計(jì)提的時(shí)候把多繳的200元加上就可以了。
你確定么?老師,怎么會(huì)還提呢
同學(xué)你好,之前多繳200元,沒有計(jì)提沖平,下個(gè)月計(jì)提就補(bǔ)上。如果已經(jīng)計(jì)提了,但是自己覺得是多繳的,那就不需要在做賬務(wù)處理。