你好!計(jì)提分錄: 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)…個(gè)稅
老師,請(qǐng)問一下個(gè)體戶。個(gè)人經(jīng)營所得核定征收,按照收入的5 %征收個(gè)人經(jīng)營所得稅。這個(gè)老板要我做賬,我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆不??還有就是每個(gè)季度計(jì)提所得稅就行了吧。
老師,我有一個(gè)經(jīng)營部,這個(gè)季度轉(zhuǎn)為查賬賬收了,但交的是個(gè)人所得稅,如何計(jì)提個(gè)人所得稅,分錄怎么做,我上個(gè)季度是暫估的費(fèi)用,交了4000元個(gè)人所得稅,經(jīng)營部是不是也和企業(yè)一樣,到5月份匯算時(shí)可以調(diào)整?
老師,一個(gè)人在私企工作,每月都有工資收入。有時(shí)也涉及到個(gè)稅。又起了一個(gè)個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照,這個(gè)個(gè)體戶是查賬征收的,按季度申報(bào)。在申報(bào)個(gè)體戶經(jīng)營所得時(shí),零申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得,可以嗎?
老師我們是小規(guī)模納稅人,以前第一季度經(jīng)營都是虧損,第二季度有了利潤,也計(jì)提了,可是最后申報(bào)是彌補(bǔ)以前虧損不用交所得稅了,可是賬上這個(gè)應(yīng)交所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)該如何處理?
老師,做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計(jì)提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤分配~未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報(bào)表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個(gè)費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用
當(dāng)董事會(huì)跟股東會(huì)的決議有沖突,應(yīng)該聽誰的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個(gè)公司,三個(gè)公司其實(shí)是一個(gè)老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬的債權(quán),B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷,想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去,應(yīng)該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個(gè)人一個(gè)月220人,2200元一個(gè)月,24年沒開發(fā)票,25年補(bǔ)開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個(gè)是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
老師,招待客戶住宿的專票能抵扣嗎?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號(hào)判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請(qǐng)問怎么單獨(dú)核算成本呢
是的,和企業(yè)一樣,到5月份匯算時(shí)可以調(diào)整的
老師,有沒有一個(gè)計(jì)算經(jīng)營所得稅個(gè)稅的計(jì)算器,我好算一下我要交多少個(gè)稅,還差多少
把利潤算出來,直接套用稅率表,計(jì)算即可。
舉例一下,如我利潤是35000,計(jì)算稅是不是(35000-30000)*10%-1500?
35000*30%-4410=6090 套用稅率表,計(jì)算即可。
可你的表超過30000-90000的是10%的稅率,扣除是1500呀,老師的30%是怎么扣的?
35000*10%-1500=2000 套用稅率表,計(jì)算即可 (以這一回答為準(zhǔn))