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老師我們是小規(guī)模納稅人,以前第一季度經(jīng)營都是虧損,第二季度有了利潤,也計提了,可是最后申報是彌補以前虧損不用交所得稅了,可是賬上這個應(yīng)交所得稅這個數(shù)據(jù)該如何處理?

2023-09-11 21:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-11 21:05

您好,這個部分是不再繳納了吧

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快賬用戶8739 追問 2023-09-11 21:06

是的,不用交了,可是賬面上自費應(yīng)交所得稅一直還在,這不用處理嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-11 21:10

對,這種是不需要的

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您好,這個部分是不再繳納了吧
2023-09-11
你好,如果盈利金額小于虧損金額,這種情況就不需要繳納企業(yè)所得稅 可以用第二季的盈利彌補去年的虧損
2020-09-07
你好,你的彌補虧損這里填寫的是年累計,因為你填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額也是年累計的。
2023-01-16
您好,借所得稅費用負數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅負數(shù)
2023-09-12
你好這個先不處理,匯算清繳時候這個多退少補這樣,
2021-07-14
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