借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借所得稅費用負數(shù)
2季度有一筆借:所得稅費用600,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅600,其實因為彌補往年虧損不交了,這個季度咋個沖掉
年底計提了企業(yè)所得稅:借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,結(jié)轉(zhuǎn),借本年利潤,貸所得稅費用,來年匯算后,不用繳納彌補以前年度虧損,怎么做分錄
老師好,2022年12月我計提了所得稅,借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費_所得稅?。。。。?!2023年我怎么沖了?(計提錯了,這個憑證不應(yīng)該存在),用以前年度損益調(diào)整?分錄怎么做
老師你好,四季度應(yīng)該交所得稅,有以前年度虧損彌補,我四季度沒計提所得稅費,季報時直接交稅,24年1月做分錄借:應(yīng)交稅費-所得稅費,貸利潤分配可以嗎,這是所得稅費,做23年匯算清繳時用調(diào)整嗎
老師,季末計提了所得稅,借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,因為彌補以前年度損益,這個費用不用交,下月怎么做分錄啊
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,太陽能電池需要交消費稅嗎