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老師,季末計提了所得稅,借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,因為彌補以前年度損益,這個費用不用交,下月怎么做分錄啊

2024-07-08 18:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-08 18:51

借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借所得稅費用負數(shù)

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借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借所得稅費用負數(shù)
2024-07-08
做相反的會計分錄即可
2021-10-19
用紅字沖銷原分錄: 借:所得稅費用(紅字) 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交所得稅(紅字) 沖紅后相當于將原來錯誤的計提所得稅的分錄進行了糾正
2024-10-21
這個代表的是反沖以前的計提的所得稅的憑證。
2022-08-17
你好,這個匯算清繳的時候不用調(diào)整這筆的
2024-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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