同學(xué)你好 跨年的應(yīng)該用跨年調(diào)整的科目
補繳納2016年應(yīng)少計收入的所得稅, 現(xiàn)補做收入分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 補計提所得稅分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 交納稅金分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
5做忘記計提所得稅了,6月交了所得稅,補計提所得稅是不是借所得稅費用500 ,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅500,繳納所得稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅500貸銀行存款**但是這個月的所得稅費用這個科目是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,借本年利潤貸所得稅費用*,然后借利潤分配貸本年利潤這樣子
第四季度需要繳納企業(yè)所得稅,經(jīng)過以前年度彌補虧損后只需要繳納少部分企業(yè)所得稅。分錄應(yīng)該怎么寫。只寫 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅費用 嗎,彌補以前年度虧損的金額需要寫上去嗎,還是最后需要繳納多少就直接用這個分錄做就行
年底計提了企業(yè)所得稅:借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,結(jié)轉(zhuǎn),借本年利潤,貸所得稅費用,來年匯算后,不用繳納彌補以前年度虧損,怎么做分錄
老師匯算清繳退回企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借銀行 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤
開進來的自產(chǎn)自銷的普票,免稅,一般納稅人可以抵扣增值稅嗎?
個人所得稅申報密碼輸錯幾次就鎖定了?
一般納稅人報季報的企業(yè)所得稅用哪個報表就可以
那從稅務(wù)策劃上看。個人獨資企業(yè)要比合伙企業(yè)稅收更優(yōu)惠? 合伙企業(yè)已經(jīng)在平日交了企業(yè)所得稅。到注銷時有利潤還要交個人所得稅,個人獨資企業(yè)平時繳納經(jīng)營所得個人所得稅,注銷的時候就不需要再交稅了?
我公司在外公司簽訂了一份聘用工程師咨詢服務(wù)費協(xié)議,協(xié)議總金額是35000元,另外又簽訂了與我們公司勞動關(guān)系合同,協(xié)議內(nèi)容中我們給該工程師繳納1年的社保,社保單位部分和個人部分均由我公司承擔(dān),,這個工程師是否做進工資表里面體現(xiàn),另外他的個稅如何處理呢
老師好,公司買個人的二手車該怎么入賬,可以一次性提完折舊嗎?
湖南省初級會計考后審核的網(wǎng)站有嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人可以給政府部門開具普通發(fā)票嗎?是村委會,營業(yè)執(zhí)照是民政局下發(fā)的,謝謝!
銷項稅額客戶承擔(dān)了,如果產(chǎn)生了增值稅,那其實增值稅就是客戶給了。是這樣理解嗎
我們主要是買賣沙子,沙子不貴,主要是運輸費貴,但是老板找的車隊,不給他們付運費,只加油,這樣很多有票進來,沒有運輸費開進來?現(xiàn)在開票出去是沙子,開票進來是沙子和油,這樣合理嗎?有哪些風(fēng)險點