同學(xué)你好,原來(lái)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)如果不包括這個(gè),還是通過(guò)在建工程,然后增加固定資產(chǎn)原值
老師好,我們買的一批電動(dòng)車,已經(jīng)使用兩年,票也開(kāi)全了入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在由于廠商原因,電池有問(wèn)題,剛好還有最后一筆款沒(méi)付,現(xiàn)在協(xié)商完后,簽了一個(gè)三方協(xié)議,把原廠商甲的剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)給廠商乙,由乙更換電池并把剩余款項(xiàng)支付給乙,現(xiàn)在問(wèn)題是乙也開(kāi)來(lái)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這部分付款賬務(wù)要怎么處理,原電池價(jià)格單獨(dú)不出來(lái),這算固定資產(chǎn)更新改造嗎?要怎么做賬務(wù)
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對(duì)方5萬(wàn)的工程款,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬(wàn),我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn),貸銀行存款5萬(wàn),現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn),貸應(yīng)付賬款——暫估5萬(wàn),然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬(wàn),貸在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn),在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn),在建工程——攤銷費(fèi)用2萬(wàn),我這么做對(duì)嗎?
老師,我想問(wèn)下一個(gè)工程已經(jīng)完工計(jì)入了固定資產(chǎn),還有一小部分錢沒(méi)付,掛在應(yīng)付款,現(xiàn)在要卡對(duì)方百分之十,少付對(duì)方五萬(wàn),發(fā)票去年已經(jīng)開(kāi)了,要把發(fā)票還給他們重開(kāi)嗎,還是怎么處理更好點(diǎn)
老師好,我們購(gòu)買了固定資產(chǎn)(無(wú)需安裝,沒(méi)有額外費(fèi)用)分三次付款,付款時(shí)前兩筆都放在了在建工程科目,最后一筆做普通支出了,現(xiàn)在我們要把在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),要怎么做賬呢?
去年買設(shè)備,支付了預(yù)付款,我因?yàn)楫?dāng)時(shí)不知道怎么做固定資產(chǎn)(想著只有一部分金額,不懂預(yù)算會(huì)計(jì)怎么錄入固定資產(chǎn),以什么金額錄入),所以做成了其他應(yīng)收款,今年已經(jīng)支付了尾款,還有一部分質(zhì)保金未支付,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在怎么做賬,既能起到修改去年這筆錯(cuò)賬的目的,又能把今年的賬做了,把固定資產(chǎn)做進(jìn)去。
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
那具體帳目怎么做?
借在建工程貸銀行存款,借固定資產(chǎn)貸在建工程
那固定資產(chǎn)計(jì)提折舊,是把新增原值加進(jìn)去折舊?是從當(dāng)月增加,下月折舊?
是的,你理解的是正確的
按會(huì)計(jì)規(guī)定是什么時(shí)候用的下月開(kāi)始折舊,但是沒(méi)有發(fā)票稅法不承認(rèn)
發(fā)票原先就開(kāi)好了,有先付一部分款,余款等安裝完后才結(jié)清,后面對(duì)方公司被注銷,款打過(guò)去退回來(lái)了
原先開(kāi)票了沒(méi)掛在建工程嗎
有的,就是尾款問(wèn)題一直沒(méi)付成工
掛在建工程了原來(lái)已經(jīng)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了就不用管了,副款的時(shí)候直接沖往來(lái)款