借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)跨年的。
老師,以前年度有做一筆暫估款的分錄,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估款,今年收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄沖掉這個(gè)暫估款?
老師 我三季度做了暫估成本 做了一部分 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本 另一部分是 借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本 做兩部分是因?yàn)槿绻甲鲋鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本的話 成本大于收入了 老師 您看我的想法有錯(cuò)嗎 這樣做可以嗎 還是應(yīng)該怎樣做
老師,去年12月份的會(huì)計(jì)暫估成本400萬(wàn)(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估),然后今年我這邊沖減暫估(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),因?yàn)槲覀冞@兩個(gè)月沒(méi)有收入,所以成本沒(méi)有辦法結(jié)轉(zhuǎn),但是有發(fā)票回來(lái),我需要沖減暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候就會(huì)設(shè)計(jì)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,怎么處理呢
老師,你好!年前有一張發(fā)票,沒(méi)收到,當(dāng)時(shí)計(jì)提暫估的時(shí)候是: 借:庫(kù)存商品-暫估商品113 貸:預(yù)付賬款113元 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本113 貸:庫(kù)存商品-暫估商品113 實(shí)際發(fā)票開(kāi)票: 借:庫(kù)存商品-暫估100 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸:預(yù)付賬款113 現(xiàn)在這個(gè)成本紅沖了,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)13這個(gè)怎么辦?
老師,我們帳上有一個(gè)暫估入賬,這個(gè)是因?yàn)楫?dāng)時(shí)收到幾筆活動(dòng)經(jīng)費(fèi),但是還未展開(kāi),所以做的成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-預(yù)算成本 貸應(yīng)付賬款-預(yù)估成本 這個(gè)以后怎么沖減呀
企業(yè)捐贈(zèng)給慈善會(huì),能收到專票,能抵增值稅不?
靈活用工平臺(tái)是按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅(但是免繳個(gè)稅),按現(xiàn)代服務(wù)維修保養(yǎng)費(fèi)開(kāi)的增值稅專票,我們找的維修加工個(gè)體戶做業(yè)務(wù)是真實(shí)的,但是不是通過(guò)靈活用工平臺(tái)找的,有兩個(gè)問(wèn)題不清楚: 1、整個(gè)業(yè)務(wù)其實(shí)和用工平臺(tái)沒(méi)有關(guān)系,原先直接給他錢,開(kāi)不了票,現(xiàn)在想用靈活用工平臺(tái)付款,開(kāi)發(fā)票,算不算虛開(kāi) 2、他申報(bào)個(gè)稅了,但是免繳對(duì)我們的證據(jù)鏈有影響嗎?
老師,勞務(wù)派遣是不可以選擇差額納稅呢
老師,請(qǐng)問(wèn)裝訂憑證需要放哪些東西,順序是怎么樣的
股東其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),需要找票來(lái)沖賬嗎?
老師,普票和專票要分開(kāi)填報(bào)銷單嗎
我是想咨詢自來(lái)水行業(yè) 自來(lái)水公司的賬務(wù)處理收入怎么確認(rèn)收入怎么確認(rèn)就這個(gè)行業(yè)的賬務(wù)處理相關(guān)業(yè)務(wù)
7月進(jìn)貨A產(chǎn)品,7月付款,7月未取得發(fā)票,8月供應(yīng)商才開(kāi)票過(guò)來(lái),因?yàn)?月付款我附了合同、送貨單、收料單、流水,那么8月取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候做賬還需附件什么嗎,因?yàn)槲沂且云比胭~的,我覺(jué)得我付款的時(shí)候附件流水,取得發(fā)票再附合同送貨單、回料單、流水,應(yīng)該怎么附件好一點(diǎn)
老師 你好 貨物發(fā)出了,未開(kāi)票怎么做賬務(wù)處理
老師,出口發(fā)票,是出口日期當(dāng)天,報(bào)關(guān)單是8月24日,星期天,人民銀行沒(méi)有匯率,要怎么選
這是去年的暫估,今年年底就這樣做賬, 借應(yīng)付賬款-預(yù)估成本,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 沖掉就可以了嘛
對(duì)的,可以這么做的。
什么情況下,需要走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
當(dāng)年的做 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
不是老師,為什么有的活動(dòng)支出是做主營(yíng)業(yè)成本,有的是做銷售費(fèi)用 如果公司只做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本而無(wú)銷售費(fèi)用,這樣可以嘛,對(duì)公司有無(wú)影響
你用的是哪一個(gè)準(zhǔn)則做賬?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
那你就沒(méi)有業(yè)務(wù)活動(dòng)支出啊,就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本銷售費(fèi)用,如果沒(méi)有銷售費(fèi)用的話,你看下應(yīng)該是有營(yíng)業(yè)費(fèi)用