付款就是付款申請(qǐng)單,銀行回單做附件,收到發(fā)票再附上對(duì)方的送貨單、入庫(kù)單
1 .做物流倉(cāng)儲(chǔ)的快遞公司(三方公司),因?yàn)榇尕浐涂爝f物件都是客戶的,那么快遞單(收貨人一般不做簽字)可以作為原始憑證嗎?我在網(wǎng)上查了些資料,說(shuō)是快遞單不可以作為原始憑證,但是又說(shuō)收貨單、送貨單可以做原始憑證,這兩個(gè)有區(qū)別嗎?目前生活中的快遞件比較多,如果是且需要入賬作為會(huì)計(jì)資料,那么回收成本似乎過(guò)高了,有沒有替代方案? 2 .快遞公司的部分客戶是個(gè)人,不具備簽訂合同(報(bào)價(jià)單)和開具發(fā)票的能力,收款入賬時(shí),因?yàn)闆]有合同和發(fā)票,這時(shí)候的原始憑證是什么? 3 .企業(yè)每個(gè)月與下游供應(yīng)商(非銀行機(jī)構(gòu))的對(duì)賬單(訂單號(hào)+費(fèi)用構(gòu)成),是原始憑證嗎? 4 .如果做跨境業(yè)務(wù),境內(nèi)公司給下游供應(yīng)商(在境外)使用外幣付款,那么下游供應(yīng)商是開具外幣發(fā)票,還是開本幣發(fā)票?還是兩種發(fā)票都需要開具?
某家用電器商場(chǎng)為增值稅一般納稅人。2021年7月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售空調(diào)取得含稅銷售收入113000元,同時(shí)提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)22600元(與銷售貨物不能分開核算)。(2)銷售電視機(jī)80臺(tái),每臺(tái)含稅零售單價(jià)為2825元。(3)當(dāng)月該商場(chǎng)其他商品含稅銷售額為169500元。(4)購(gòu)進(jìn)熱水器50臺(tái),不含稅單價(jià)800元,貨款已付:購(gòu)進(jìn)冰箱100臺(tái),不含稅單價(jià)600元,兩項(xiàng)業(yè)務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。(5)購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款80000元,增值稅稅額12800元。(6)另知該商場(chǎng)上期有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額6000元。當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運(yùn)費(fèi)發(fā)票已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)計(jì)算回答問題:(1)計(jì)算該商場(chǎng)7月份可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(2)計(jì)算該商場(chǎng)7月份的銷項(xiàng)稅額(3)計(jì)算該商場(chǎng)7月份的應(yīng)繳納的增值稅稅額
(1)銷售貨物一批給大商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款180萬(wàn)元、增值稅23.4萬(wàn)元;支付送貨運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)6萬(wàn)元,取得貨運(yùn)公司的普通發(fā)票。(2)采取預(yù)收款方式銷售貨物一批,收取預(yù)收款50萬(wàn)元,尚未開具發(fā)票,貨物于下月發(fā)出。(3)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明支付的價(jià)款90萬(wàn)元、增值稅11.7萬(wàn)元。(4)將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)50萬(wàn)元,該產(chǎn)品暫無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。(5)購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購(gòu)價(jià)款50萬(wàn)元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)輸費(fèi)2萬(wàn)元(取得普通發(fā)票);當(dāng)月下旬企業(yè)將該批農(nóng)產(chǎn)品的20%發(fā)給本單位職工作福利。(6)沒收11月取得的產(chǎn)品銷售包裝物押金收入2.26萬(wàn)元。(7)進(jìn)口原材料一批,支付給國(guó)外的買價(jià)20萬(wàn)元,到達(dá)我國(guó)海關(guān)前共計(jì)發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)5萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)3萬(wàn)元,該貨物的關(guān)稅稅率為20%,已繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的場(chǎng)值稅并取得了海關(guān)開具的增值稅繳款書。(8)銷售2015年5月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款7000元。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2020年12月國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。
某企業(yè)為增值稅一般納內(nèi)稅人,2020年12月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售貨物一批給大商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款180萬(wàn)元、增值稅23.4萬(wàn)元;支付送貨運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)6萬(wàn)元,取得貨運(yùn)公司的普通發(fā)票。(2)采取預(yù)收款方式銷售貨物一批,收取預(yù)收款50萬(wàn)元,尚未開具發(fā)票,貨物于下月發(fā)出。(3)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明支付的價(jià)款90萬(wàn)元、增值稅11.7萬(wàn)元。(4)將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)50萬(wàn)元,該產(chǎn)品暫無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。(5)購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購(gòu)價(jià)款50萬(wàn)元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)輸費(fèi)2萬(wàn)元(取得普通發(fā)票);當(dāng)月下旬企業(yè)將該批農(nóng)產(chǎn)品的20%發(fā)給本單位職工作福利。(6)沒收11月取得的產(chǎn)品銷售包裝物押金收入2.26萬(wàn)元。(7)進(jìn)口原材料一批,支付給國(guó)外的買價(jià)20萬(wàn)元,到達(dá)我國(guó)海關(guān)前共計(jì)發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)5萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)3萬(wàn)元,該貨物的關(guān)稅稅率為20%,已繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的場(chǎng)值稅并取得了海關(guān)開具的增值稅繳款書。(8)銷售2015年5月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款7000元。計(jì)算銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅
(1)銷售貨物-批給大商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款180萬(wàn)元、增值稅2.4萬(wàn)元;支付送貨運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)6萬(wàn)元,取得貨運(yùn)公司的普通發(fā)票。(2)采取預(yù)收教方式銷售貨物-批,收取預(yù)收款50萬(wàn)元,尚未開具發(fā)票,貨物于下月發(fā)出。11.7萬(wàn)元。3)購(gòu)進(jìn)原材料批,取得增值稅專用發(fā)票注明支付的價(jià)款90萬(wàn)元增值配(4)將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)50萬(wàn)元,該產(chǎn)品暫無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。(5)購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品-批,支付收購(gòu)價(jià)款50萬(wàn)元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)輸費(fèi)2萬(wàn)元(取得普通發(fā)票);當(dāng)月下旬企業(yè)將該批農(nóng)產(chǎn)品的20%發(fā)給本單位職工作福利。(6)沒收11月取得的產(chǎn)品銷售包裝物押金收入2.26萬(wàn)元。(7)進(jìn)口原材料-批,支付給國(guó)外的買價(jià)20萬(wàn)元,到達(dá)我國(guó)海關(guān)前共計(jì)發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)5萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)3萬(wàn)元,該貨物的關(guān)稅稅率為20%,已繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅并取得了海關(guān)開具的增值稅繳款書。(8)銷售2015年5月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款7000元。(說(shuō)明:購(gòu)銷貨物涉及的相關(guān)票據(jù)已通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2020年12月國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅
內(nèi)部交易不會(huì)影響乙公司調(diào)整后凈利潤(rùn)嗎?
老師,員工出差的吃飯補(bǔ)助,公司每天補(bǔ)助100元,這個(gè)不需要開發(fā)票,這個(gè)吃飯補(bǔ)助,需不需交個(gè)稅?
老師,這道題,我不明白,為什么分子是加的225,而不是加(850+225=1075)
你好,我是一般納稅人,豆腐娘,豆腐泡那些還有帶魚干,貢丸這些開票稅是多少啊
出口鋰電池,退稅9個(gè)點(diǎn),開銷售發(fā)票稅率是要開免稅嗎?
老師,進(jìn)出口退稅業(yè)務(wù),出了報(bào)關(guān)單再叫客戶開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在業(yè)務(wù)流上時(shí)間會(huì)不會(huì)有問題?
老師,關(guān)于技術(shù)合同備案事項(xiàng):合同都執(zhí)行完結(jié)了,還能補(bǔ)登記嗎??jī)扇昵暗牧?/p>
請(qǐng)問老師公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來(lái)之前公司就發(fā)生了收入,這部分收入需要申報(bào)嗎?
老師,開發(fā)票,服務(wù)費(fèi)一級(jí)科目寫啥?
請(qǐng)問:使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬價(jià)值,和使用權(quán)資產(chǎn),兩個(gè)金額不一樣嗎?
那收款也是收款流水,開發(fā)票也是附合同送貨單是嗎
是的,就是那樣子的哈