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老師您好,請問購買的廠房付款了也收到房子了沒有發(fā)票,暫估,原來是掛的應(yīng)付賬款借方a公司,現(xiàn)在分錄應(yīng)付賬款明細叫暫估,不叫a公司了,那個a 公司還是平不了賬呀

2024-07-03 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-03 11:54

暫估入賬時: 借:固定資產(chǎn)—暫估 貸:應(yīng)付賬款—暫估 收到發(fā)票后,先沖銷原暫估分錄: 借:固定資產(chǎn)—暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款—暫估(紅字) 然后,再根據(jù)發(fā)票金額進行正式入賬: 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(如果有) 貸:應(yīng)付賬款—**公司 (實際的收款方) 這樣處理后,“應(yīng)付賬款—**公司”就能平賬了

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2024-07-03
你好!3不對。3沖原暫估分錄,金額是113。4相當于用發(fā)票重新入賬。
2024-04-10
同學,你好 現(xiàn)在發(fā)票回來了 借:庫存商品??負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估? 負數(shù) 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
2024-07-16
你好 沖暫估,然后按照發(fā)票做入賬處理
2021-06-27
這個私戶付款做借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款,這個后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品這個對應(yīng)原材料沒有發(fā)票這個匯算清繳納稅調(diào)增
2020-09-16
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