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老師,我接了一家房地產(chǎn)開發(fā)有筆帳分錄,因為我沒看到賬,我有點看不懂。 借:應(yīng)付賬款一暫估 貸:應(yīng)付帳款一××公司(來發(fā)票) 都是當(dāng)月發(fā)生的,不明白

2022-08-15 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-15 10:34

應(yīng)該是當(dāng)時做了暫估,借開發(fā)成本貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在發(fā)票到了暫估和發(fā)票的一致的,借應(yīng)付賬款暫估,貸應(yīng)付賬款對方企業(yè)。

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快賬用戶6902 追問 2022-08-15 10:37

沒看到這個科目的帳,所以一直想,謝謝老師你說的對

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齊紅老師 解答 2022-08-15 10:39

你再查一下之前的憑證有沒有作者贊,姑姑,你可以看一下應(yīng)付賬款暫估明細(xì)帳。

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應(yīng)該是當(dāng)時做了暫估,借開發(fā)成本貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在發(fā)票到了暫估和發(fā)票的一致的,借應(yīng)付賬款暫估,貸應(yīng)付賬款對方企業(yè)。
2022-08-15
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖 然后按照發(fā)票來做就行了
2020-10-22
您好,沒有發(fā)票也要做購進商品的 存貨,直沒有發(fā)票不能稅前扣除
2020-12-31
你好,可以這樣做處理,他就是用應(yīng)付賬款科目反應(yīng)全部資金往來了
2021-12-26
你好 沖暫估,然后按照發(fā)票做入賬處理
2021-06-27
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