你好,電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)、作廢申報(bào),這里面可以找。
個(gè)稅申報(bào)少報(bào)了但已經(jīng)繳款可以更正申報(bào)嗎?更正申報(bào)之后是在申報(bào)表里填差額還是按正常的金額重新填?更正申報(bào)的時(shí)候可以增加人員信息嗎?
公司在A地賣了一套房產(chǎn),在當(dāng)時(shí)A地進(jìn)行了繳稅,現(xiàn)在回到公司所在地B地進(jìn)行申報(bào),我需要申報(bào)哪張表?哪些數(shù)?還有就是我已經(jīng)填報(bào)了12月的申報(bào)表了,是在申報(bào)錯(cuò)誤更正那里進(jìn)行那張表的更正申報(bào)?
當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了,但是已經(jīng)申報(bào)了,在哪可以申報(bào)作廢,更正一下
老師,我1月份開了免稅發(fā)票,申報(bào)的時(shí)候再免稅一欄填寫了,2月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,就紅沖了,但是納稅申報(bào)里面沒有填寫,我現(xiàn)在更正,是不是在納稅申報(bào)相同的地方填寫負(fù)數(shù)呢,下面圖片是1月申報(bào)的,我現(xiàn)在更正申報(bào)是不是填寫成負(fù)數(shù)
我是一個(gè)0申報(bào)的單位,當(dāng)時(shí)填的時(shí)候填錯(cuò)了,現(xiàn)在要更正,我已經(jīng)申報(bào)作廢了,但是還是看不到在哪里申報(bào)
印花稅減半征收的,在稅源采集那里減免性質(zhì)和代碼欄選什么?
老師,我們公司是一般納稅人,然后我們從市場上拿貨,拿的是個(gè)體工商戶的。她們不給我們開發(fā)票,我們又給客戶一對一的吧發(fā)票開出去了?怎么解決這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的問題?
老師,我是新手,在建筑工程公司工作,招投標(biāo)需要報(bào)表,要求讓我把報(bào)表改成利潤負(fù)數(shù),需要改報(bào)表的哪些項(xiàng)?還有要求降低所有者權(quán)益,需要改報(bào)表的哪些項(xiàng)?
小規(guī)模納稅人開了1個(gè)點(diǎn)和3點(diǎn)的普票,怎么確認(rèn)稅額做分錄?是按照各自稅率票面的稅額做分錄,還是同意按照1個(gè)點(diǎn)做分錄,
今年社保能像個(gè)稅能被稅務(wù)一起關(guān)聯(lián)嗎
老師!您好!銷售已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了,只是發(fā)票未開!怎么做賬?
老師,公司已經(jīng)兩年沒有申報(bào)印花稅了,要怎么補(bǔ)呀?
借:應(yīng)付賬款 -30000 貸:銀行存款 30000 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這兩筆分錄代表的意思一樣嗎
制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本的數(shù)據(jù)是如何計(jì)算得來的,單位成本的計(jì)算公式
老師您好!有個(gè)問題我想不明白,發(fā)行方溢價(jià)發(fā)行債劵時(shí),溢價(jià)金額計(jì)入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整這個(gè)科目”的貸方不就意味著負(fù)債增加了嗎?(因?yàn)閼?yīng)付債券-利息調(diào)整是負(fù)債類科目貸方記增加),可我看不出負(fù)債為什么會增加?折價(jià)發(fā)行債券時(shí),折價(jià)金額計(jì)入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整這個(gè)科目的借方不就意味著負(fù)債減少了嗎(因?yàn)閼?yīng)付債券-利息調(diào)整是負(fù)債類科目借方記減少),可是我不明白負(fù)債為什么會減少?我知道是為了保持借貸平衡,但不理解這么做的原因是什么?比如企業(yè)發(fā)行面值100的債款,發(fā)行價(jià)是90,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”這個(gè)科目借方就要記10,那不就意味著負(fù)債減少10嗎?我不理解負(fù)債為什么會減少10?或者溢價(jià)發(fā)行時(shí),應(yīng)付債券-利息調(diào)整這個(gè)科目為什么負(fù)債會增加10?其中的道理是什么?望老師給予解惑!多謝老師!