就是你在不動(dòng)產(chǎn)所在地已經(jīng)交納了的稅,你在本地申報(bào)的時(shí)候,在這個(gè)預(yù)交稅金里面填寫扣除就可以了。
是這樣的老師,我想問您一下,年終匯算清繳,如果去年少記提兩筆所屬2019年,但2020年才付款的兩筆費(fèi)用,現(xiàn)在申報(bào)時(shí),我對(duì)應(yīng)納稅所得額進(jìn)行調(diào)減,那我還需要對(duì)已經(jīng)申報(bào)的2019年資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表進(jìn)行申報(bào)更正嗎,還是只在2020年進(jìn)行賬務(wù)處理就行了?
公司在A地賣了一套房產(chǎn),在當(dāng)時(shí)A地進(jìn)行了繳稅,現(xiàn)在回到公司所在地B地進(jìn)行申報(bào),我需要申報(bào)哪張表?哪些數(shù)?還有就是我已經(jīng)填報(bào)了12月的申報(bào)表了,是在申報(bào)錯(cuò)誤更正那里進(jìn)行那張表的更正申報(bào)?
老師,因?yàn)槭钱惖毓こ蹋脑路莸墓べY我當(dāng)時(shí)做了零申報(bào),現(xiàn)在又給我工資表,我想把工資和申報(bào)做成一致,需要更改申報(bào)表嗎?還是在申報(bào)月份那里直接調(diào)四月份就行了,謝謝!
老師,請(qǐng)問我們10月份有個(gè)裝修的項(xiàng)目收了預(yù)收款,是屬于異地施工,當(dāng)時(shí)沒有在施工地預(yù)交增值稅,全部在公司所在地交了稅了,這個(gè)是不是得進(jìn)行更正申報(bào),然后在申報(bào)地進(jìn)行退稅?
老師們好!一般納稅人公司因?yàn)樽兏刂?,原地址稅?wù)要求做清稅,所以11月的增值稅11月1日已經(jīng)申報(bào)了。這個(gè)月要更正11月申報(bào),哪我現(xiàn)在是不是要先去勾選抵扣票,提交勾選后。再回去更正申報(bào)頁面進(jìn)行更正申報(bào)。申報(bào)表的金額是我自己填上,還是會(huì)自動(dòng)生成的。
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
具體是在那張表里填嗎?
增值稅的主表填寫就可以了。