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公司在A地賣了一套房產(chǎn),在當(dāng)時(shí)A地進(jìn)行了繳稅,現(xiàn)在回到公司所在地B地進(jìn)行申報(bào),我需要申報(bào)哪張表?哪些數(shù)?還有就是我已經(jīng)填報(bào)了12月的申報(bào)表了,是在申報(bào)錯(cuò)誤更正那里進(jìn)行那張表的更正申報(bào)?

2021-01-14 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-14 10:56

就是你在不動(dòng)產(chǎn)所在地已經(jīng)交納了的稅,你在本地申報(bào)的時(shí)候,在這個(gè)預(yù)交稅金里面填寫扣除就可以了。

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快賬用戶8676 追問 2021-01-14 10:57

具體是在那張表里填嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-14 11:00

增值稅的主表填寫就可以了。

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如果說你在這個(gè)不動(dòng)產(chǎn)所在地交了一部分稅,那么你回機(jī)構(gòu)里申報(bào)的時(shí)候,把這個(gè)已經(jīng)交了這些稅在這個(gè)預(yù)交稅金或者是已交稅金這一欄填寫扣除就可以了。
2021-01-14
就是你在不動(dòng)產(chǎn)所在地已經(jīng)交納了的稅,你在本地申報(bào)的時(shí)候,在這個(gè)預(yù)交稅金里面填寫扣除就可以了。
2021-01-14
申報(bào)的金額是會(huì)自動(dòng)帶出來的
2023-12-01
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)是要異地預(yù)繳的
2023-11-30
是的,就是那樣處理的哈
2025-04-25
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