申報的金額是會自動帶出來的
老師您好,之前一個項目本可以簡易計稅開票申報增值稅,但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開票并申報,是10月份的,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),該如何更正申報,我要做的是 1,通知甲方一聲,看對方是否認證抵扣進項了 2,12月開紅字發(fā)票沖回,如已經(jīng)抵扣了,則讓對方開紅字信息表給我們,然后重新按簡易計稅3%開票 3,去稅局更正10月份的增值稅申報表 是否有漏什么?
12月一般納稅人申報,勾選的進項是49904.11,報表上填著的是41904.11,增值稅30464.63已交納,發(fā)現(xiàn)后,更正報表,增值稅為22464.63,多交的8000,稅務(wù)局說可以退稅,也可以下期抵扣,現(xiàn)在要報1月的增值稅了,我這個8000填在哪
老師,2019年11月時etc卡開的電子普票稅額當時在專票勾選平臺上沒有當月按普票費用入賬,但今年2020年我查以前的專票時發(fā)現(xiàn)勾選平臺上19年的11月的電子普票出來了十幾張,能抵扣稅金30元左右,因為這些電子票當時勾選認證平臺也沒有顯示信息,所以全額按管理費用etc過路費入賬了,沒抵扣,如果現(xiàn)在2021年了,抵扣這30元錢2019年的匯算報表又得更正申報,我不想為30元再去更正2019年年報,不低扣稅金,金額也不多,一直不勾選認證以后長時間是滯留票,稅務(wù)上管嗎,有風險嗎
老師,請問一下我這個個體戶的怎么填寫才會沒有退稅吖?要注銷了,稅管員說成本偏高,要更正申報表。但是實際上申報的就是財務(wù)報表的,發(fā)票就有那么多。但是因為去1-3月個人經(jīng)營所得,當時我們還沒有接手,好像是老板自己去申報,交稅的
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預(yù)繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預(yù)繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對!我應(yīng)該怎么去填寫這個金額?
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師問一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級會計,分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會扣分嗎?
中級會計實務(wù)分錄寫了單位“萬元”會扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對方只給14000元,開給對方的發(fā)票也是14000元,請問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負債,為啥是應(yīng)納稅暫時性差異
正常申報的話是會自動帶出來,但現(xiàn)在是更正申報。
如果你是更正申報的話,那就是得自己填寫的
那抵扣勾選怎么操作?
現(xiàn)在勾選的話都是在電子稅務(wù)局操作了,在電子稅務(wù)局稅務(wù)數(shù)字賬戶里面操作
操作流程?
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