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老師們好!一般納稅人公司因為變更地址,原地址稅務要求做清稅,所以11月的增值稅11月1日已經(jīng)申報了。這個月要更正11月申報,哪我現(xiàn)在是不是要先去勾選抵扣票,提交勾選后。再回去更正申報頁面進行更正申報。申報表的金額是我自己填上,還是會自動生成的。

2023-12-01 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-01 10:22

申報的金額是會自動帶出來的

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快賬用戶7588 追問 2023-12-01 10:23

正常申報的話是會自動帶出來,但現(xiàn)在是更正申報。

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齊紅老師 解答 2023-12-01 10:24

如果你是更正申報的話,那就是得自己填寫的

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快賬用戶7588 追問 2023-12-01 10:26

那抵扣勾選怎么操作?

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齊紅老師 解答 2023-12-01 10:27

現(xiàn)在勾選的話都是在電子稅務局操作了,在電子稅務局稅務數(shù)字賬戶里面操作

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快賬用戶7588 追問 2023-12-01 10:29

操作流程?

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齊紅老師 解答 2023-12-01 10:31

https://xinzhi.wenda.so.com/a/1547034141202981 這個是網(wǎng)址 您可以看看

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申報的金額是會自動帶出來的
2023-12-01
你好,你是申請下期抵扣了嗎
2021-02-01
十月份你申報了無票收入沒有,如果沒有申報的話,不需要做無票收入了,也不用申報了,不用管了,直接在11月份做開發(fā)票的就可以了,這個屬于一般納稅人的收入了
2023-01-02
你好,那你們就適當少做一點費用,營業(yè)成本那數(shù)字寫小一點
2022-04-19
同學你好 去稅局大廳更正之后退還給員工就行了,差額給員工
2021-03-23
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