你好,那你們就適當(dāng)少做一點(diǎn)費(fèi)用,營業(yè)成本那數(shù)字寫小一點(diǎn)
一家裝飾公司,小規(guī)模,因為企業(yè)所得稅申報與增值稅申報不匹配,導(dǎo)致稅局要查賬(本以為去稅局更正申報就可以了,但是因為成本異常導(dǎo)致專管員有疑惑)。因為主營業(yè)務(wù)成本幾乎沒有(經(jīng)營時很多客戶沒辦法開發(fā)票,就沒有成本發(fā)票)導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上大多只有我們自己開出去的銷售發(fā)票所入的賬以及員工工資,請問這樣去讓專管員查賬會怎么樣啊,我們應(yīng)該怎么處理
我想問下2020年個人所得稅我已經(jīng)申報了也補(bǔ)交了,那個時候補(bǔ)了100多,我也沒管自動就完成了,然后前天就是2022年我好像把它作廢了,今天去申報顯示還是會退稅900多給我。因為我好像加了贍養(yǎng)老人這一項,但是我的實(shí)際年齡還沒到贍養(yǎng)老人的年紀(jì),所以這樣是不用管了嗎?還是還要繼續(xù)申報,但是2020的申報也結(jié)束了,今天操作也操作不了。
老師 請問一下現(xiàn)在是不是沒有什么免個人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個個體戶的 以前是季度開票超過9萬元就要交個人所得稅(按0.5%減半征收)然后個體戶我們這邊一般都是稅務(wù)局自己直接給我們點(diǎn)擊申報了,但是稅務(wù)局給我們申報的個人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報的我們需要聯(lián)系他們更改嘛?不改的話有風(fēng)險嘛?
老師,請問一下我這個個體戶的怎么填寫才會沒有退稅吖?要注銷了,稅管員說成本偏高,要更正申報表。但是實(shí)際上申報的就是財務(wù)報表的,發(fā)票就有那么多。但是因為去1-3月個人經(jīng)營所得,當(dāng)時我們還沒有接手,好像是老板自己去申報,交稅的
老師 請問一個問題哈 就是我公司去投標(biāo) 審計報告這邊要提供所有者權(quán)益變動表 如果沒有可以寫說明 但是我們平時申報稅務(wù)不都是3表嗎?是現(xiàn)在因為審計準(zhǔn)則更改所以變成4表1注慢慢普及了 還是說一般大型企業(yè)才比較多需要 中小企業(yè)按規(guī)定的3表就好呢
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實(shí)繳為0,季報的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
我填了成本,怎么都填不到剛剛好,不用退稅的情況。要么就是要補(bǔ)稅,要么就是要退稅
好難調(diào)整啊
要剛剛好是要多試幾次,如果是補(bǔ)稅不多的話其實(shí)也可以呀,比如幾塊錢那種
我今天調(diào)了好久,幾百塊,1千多,2千多的那種
有沒有什么倒推的技巧啊,不情愿喔,太難了
你可以用你的稅額/稅率去推大概是多少錢
現(xiàn)在250,稅率也不知道用第幾檔的稅率表耶
現(xiàn)在推這樣了,還有200多
老師,請問一下這樣沒有應(yīng)補(bǔ)退就得了是嘛
是的,這樣沒有應(yīng)補(bǔ)退就可以了