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老師,我1月份開了免稅發(fā)票,申報的時候再免稅一欄填寫了,2月份發(fā)現開錯了,就紅沖了,但是納稅申報里面沒有填寫,我現在更正,是不是在納稅申報相同的地方填寫負數呢,下面圖片是1月申報的,我現在更正申報是不是填寫成負數

老師,我1月份開了免稅發(fā)票,申報的時候再免稅一欄填寫了,2月份發(fā)現開錯了,就紅沖了,但是納稅申報里面沒有填寫,我現在更正,是不是在納稅申報相同的地方填寫負數呢,下面圖片是1月申報的,我現在更正申報是不是填寫成負數
2023-10-01 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-01 09:17

你好對的 就是在原先正數的位置填寫負數

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快賬用戶5247 追問 2023-10-01 09:25

老師,之前也填了附表5,現在怎么更正呢

老師,之前也填了附表5,現在怎么更正呢
老師,之前也填了附表5,現在怎么更正呢
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齊紅老師 解答 2023-10-01 09:25

這個是減免明細表, 你看下能忽略了嗎?忽略不了的話就去稅務局修改

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快賬用戶5247 追問 2023-10-01 09:27

我的主表會這樣顯示,我應該在哪里在這個數字呢

我的主表會這樣顯示,我應該在哪里在這個數字呢
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齊紅老師 解答 2023-10-01 09:33

開的貨物的嗎 是的話第九行

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你好對的 就是在原先正數的位置填寫負數
2023-10-01
你好;? 你開的是什么發(fā)票內容的; 正?,F在沒有0稅率的; 你說下業(yè)務
2023-07-07
你好 你這個要盡快將3月份的申報表更正申報的,把-2萬元填寫進去的
2023-09-18
你好; 如果是紅沖 -5000元了。 你是沒法直接報的; 你要去大廳報負數才行的
2022-04-11
同學你好 直接算預交的 填寫在預繳欄
2021-06-23
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