您好 專票按照發(fā)票上的稅額繳納 普通發(fā)票按照1%繳納增值稅

小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開了專票和普票,普票沒超過30萬,專票超了30萬,申報(bào)時(shí)普票要不要交增值稅?
老師,小規(guī)模季度申報(bào),開了免稅的普票,又開了3%的專票,還開了1%的專票,但是一個(gè)季度沒有超30萬,這個(gè)報(bào)稅咋申報(bào)?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模公司,普票超過30萬了,又開了專票3%的,怎么算增值稅
小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度又開了普票4000元,專票1%的開了40000元,3%的開了50000元,總的沒有超30萬,這個(gè)申報(bào)表要怎么填呢?
小規(guī)模,第二季度,既開了3%的專票,又開了1%的普通發(fā)票,超過季度30萬,怎么報(bào)稅
26年初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名時(shí)間是什么時(shí)候
請(qǐng)問跨省辦理外經(jīng)證核銷報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購(gòu)進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購(gòu)入庫(kù)這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫(kù)的做一筆一模一樣的入庫(kù)單紅沖,再做一筆正確的入庫(kù)單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎


代賬講專票小規(guī)模講今年有政策,也是按1個(gè)點(diǎn)的征稅
如果您發(fā)票按照1%開的 肯定是按照1%交稅 如果按照3% 肯定要按照3%交稅的 所以專票看發(fā)票稅額啊 有的單位放棄優(yōu)惠 按照3%開的
好的謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問