同學(xué),你好 這個你需要聯(lián)系專管員,專管員后臺修改的
老師你好,增值稅一般納稅人申報表里,為什么期末未繳稅額一直都是負(fù)數(shù)啊,只要是不用繳稅的月份一直都顯示這個金額,謝謝了
老師 我們公司8月份多交了稅款,稅務(wù)局給我們辦理了退稅,但是這個月報稅的時候增值稅主表第32行顯示期末未交稅款(多繳為負(fù)數(shù))正好是我們辦理退稅的金額,這樣顯示正確不?
是這樣的,我是一般納稅人,在2022年4月份的時候應(yīng)繳稅3477.63 ,稅都已經(jīng)交了,但是因?yàn)橐咔樵?,我們陜西這邊要延遲繳稅,稅務(wù)局又把稅給我們退回來了,在今年2月份稅繳進(jìn)去了,導(dǎo)致我現(xiàn)在的申報表32行,期末未繳稅額是—3477.63,這個負(fù)數(shù)我應(yīng)該怎么處理,申報表怎么操作一下就平了?謝謝老師
老師您好,我增值稅申報表中的第25行期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))、第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額、第34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,比如這張表是所屬期2023年8月份的增值稅申報表,那么34行的意思是8月期末結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的金額,對吧,那么第25行和30行,請您幫我解釋下,我迷糊了。蟹蟹老師
老師,我增值稅申報表里的期初未繳稅額一直是負(fù)數(shù),金額是-867.29,當(dāng)時因?yàn)樯陥笾貜?fù)了所以多交了867.29,但是這個稅額2022年8月份已經(jīng)退到我們賬戶了,怎么還一直是負(fù)數(shù)老師
一般納稅人可以開3個點(diǎn)普票嗎 怎么計稅
老師,從事,資源回收,汽車回收,拆解,銷售,業(yè)務(wù),怎么查找最近的政策?
老師您好,個人給我公司提供空調(diào)安裝勞務(wù),公司已代扣個稅,但個人不愿意代開發(fā)票給公司,那么公司承擔(dān)風(fēng)險是不能稅前扣除,那有義務(wù)承擔(dān)個人沒有開票導(dǎo)致個人少交增值稅的風(fēng)險義嗎? 2、安裝空調(diào),代開發(fā)票內(nèi)容屬于什么類的?要備注項(xiàng)目地址名稱嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳如果調(diào)整后要補(bǔ)繳稅款,那怎么做分錄,只申報表嗎?和賬套里的數(shù)也不一樣,如何處理,謝謝
老師開了一個負(fù)數(shù)發(fā)票,又開了同樣金額的證書發(fā)票怎么做賬
老師,我們公司是華新水泥的經(jīng)銷商,每次客戶需要水泥都是公司里面的車直接去廠里面拉 拉了,然后就直接送到對方工地,幾乎沒有到我們這邊公司來。華新水泥有一個交貨單直接交給客戶,我們這邊還需要辦入庫單出庫單嗎
商貿(mào)企業(yè)開發(fā)票,買進(jìn)來是什么,賣出去就是什么,數(shù)量也要保持一致嗎?如果不一致怎么吧?
個人所得稅年度申報,工薪零收入
老師 你好 我想問下就是增值稅的尾差,0.01元計什么科目
老師好,年底退了所得稅,分錄寫借,所得稅費(fèi)用——負(fù)數(shù),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅——負(fù)數(shù),借,銀存——正數(shù),貸,應(yīng)交所得稅——正數(shù),財務(wù)說這么寫不對,我又紅沖了,又重新寫分錄,借,銀存,貸,應(yīng)交所得稅,借,應(yīng)交所得稅,貸,利潤分配未分配利潤,結(jié)果所以科目所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到所以科目本年利潤就減少23.24,和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤減去年初的余額差了23.24,老師我的分錄處理的不對吧