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老師開(kāi)了一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,又開(kāi)了同樣金額的證書(shū)發(fā)票怎么做賬

2025-08-10 09:05
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-10 09:06

您好,同一個(gè)月的話不用做分錄了,隔月的話負(fù)發(fā)票 借:應(yīng)收 (負(fù))貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)) 銷項(xiàng)稅(負(fù)) 再開(kāi)正數(shù)發(fā)票還是上面的科目,金額為正

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一正一負(fù)的發(fā)票需要視情況做賬。 如果兩張發(fā)票的金額相同,且一張是正數(shù)發(fā)票,一張是負(fù)數(shù)發(fā)票,相互抵消后沒(méi)有余額,就不需要做賬。如果兩張發(fā)票的金額不同,且一張是正數(shù)發(fā)票,一張是負(fù)數(shù)發(fā)票,相互抵消后還有余額,則需要做賬。 具體來(lái)說(shuō),企業(yè)應(yīng)該確認(rèn)負(fù)數(shù)發(fā)票的情況和原因,確保發(fā)票金額、日期等信息準(zhǔn)確無(wú)誤,然后及時(shí)將負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理,以保證賬目正確。最后將負(fù)數(shù)發(fā)票及其處理情況進(jìn)行存檔備查,以備日后查詢和審計(jì)
2023-09-27
你好 沒(méi)開(kāi)紅色發(fā)票之前 借:應(yīng)收賬款? ?( 正數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??( 正數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅??( 正數(shù)) 開(kāi)紅色發(fā)票 借:應(yīng)收賬款? ?( 負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??( 負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅??( 負(fù)數(shù)) 重開(kāi)的按正確的再做一遍 借:應(yīng)收賬款? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅??
2021-08-17
是的 舊發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后新發(fā)票再認(rèn)證
2020-01-06
五筆分錄,每筆分錄對(duì)應(yīng)一張發(fā)票
2020-08-12
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022-03-15
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