您好,計(jì)在主營業(yè)務(wù)收入,因?yàn)榭偨痤~是一定的,不是收入就是銷項(xiàng)稅
老師 您好 我想問下 會計(jì)科目里的差異項(xiàng)是什么意思?
你好老師 我問下 免稅收入的增值稅是計(jì)入什么科目呢
老師,我想問一下,就是科目余額表和我系統(tǒng)上面的稅額,比那個(gè)多了0.01,我應(yīng)該怎么樣給它沖走0.01呢
老師 你好 我想問下就是增值稅的尾差,0.01元計(jì)什么科目
老師 我想問下如果增值稅有尾差,0.01元計(jì)什么科目合適
甲公司生產(chǎn)銷售A產(chǎn)品,生產(chǎn)能力150萬件/年,本年度計(jì)劃生產(chǎn)并銷售120萬件,預(yù)計(jì)單位變動成本200元,年固定成本費(fèi)用總額3000萬元,該產(chǎn)品適用消費(fèi)稅稅率5%。甲公司對計(jì)劃內(nèi)產(chǎn)品采取全部成本費(fèi)用加成定價(jià)法,對計(jì)劃外產(chǎn)品則采取變動成本加成定價(jià)法,相應(yīng)成本利潤率均要求達(dá)到30%。假定公司本年度接到一項(xiàng)計(jì)劃外訂單,客戶要求訂購10萬件A產(chǎn)品,報(bào)價(jià)300元/件。 要求: (1)計(jì)算甲公司計(jì)劃內(nèi)A產(chǎn)品單位價(jià)格。 (2)計(jì)算甲公司計(jì)劃外A產(chǎn)品單位價(jià)格。 (3)判斷甲公司是否應(yīng)當(dāng)接受這項(xiàng)計(jì)劃外訂單,并說明理由。 ?老師這個(gè)怎么做 ?
因公司原因,員工的生育津貼沒有申請下來,公司想給員工補(bǔ)貼,這筆款不想讓員工交個(gè)稅,該怎么支付?
老師好,一家酒店承租了私人的商鋪運(yùn)營,現(xiàn)在稅局查到需要補(bǔ)交房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,請問,1.在辦理酒店?duì)I業(yè)執(zhí)照后有點(diǎn)時(shí)間并沒有運(yùn)營,這段時(shí)間房產(chǎn)稅按照從價(jià)計(jì)征,應(yīng)該出租方繳納吧!如何正確計(jì)算?2.若個(gè)人繳納,房產(chǎn)證上是三人共有,平均分配嗎?那又該如何開票?如何申報(bào)?具體我說的是給酒店開發(fā)票?也就是說完稅該怎么操作?沒做過這類業(yè)務(wù)
老板年底想拿出公司20萬怎么做才風(fēng)險(xiǎn)小???
您好,老師,想問下:資料3答案中第10天的借款利息=0.34,我想了下,計(jì)算公式是這個(gè)嗎?公式=49×5%/360×10/2=0.34,但不明白為什么要除以2,因?yàn)楦犊钇谑?0天的
超市的有限合伙,每月股東繳納個(gè)人經(jīng)營所得稅,怎么做分錄
老師辦公室裝修費(fèi)4萬能不能一次攤銷,不分兩年
老師 你好 我想問下應(yīng)付賬款只計(jì)應(yīng)付的貨款不能計(jì)入應(yīng)付的設(shè)備款嗎
有出生年月日,怎樣計(jì)算年齡
老師,您好,由于七月社?;鶖?shù)7月沒有出來,沒有發(fā)放七月工資,8月10號剛出來,基數(shù)沒有變,七月工資8月發(fā)放,工資表頭需要改成8月發(fā)放工資表嗎?如圖所示,我們是當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放的。
可以計(jì)入銷售或者管理費(fèi)用嗎
您好,這個(gè)不合適的,就是收入嘛,是不是申報(bào)時(shí)和發(fā)票上有分的差異
是的 只有幾分錢
哦哦,就是用主營業(yè)務(wù)收入來沖平
老師 可以計(jì)入營業(yè)外收支嗎
您好,不合適呀,營業(yè)外是非經(jīng)營的,金額越少越好
老師 你計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入 不是又要提銷項(xiàng)稅了嗎
您好,才不會的呢,主營收入%2B銷項(xiàng),正好等于應(yīng)收, 咱以為營業(yè)外收入不交銷項(xiàng)稅呀,這個(gè)也需要交的
老師 我說的是0.01元計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入時(shí)是不是還要貸記銷項(xiàng)稅
不是不是,比如銷項(xiàng)稅多了0.01 貸:主營業(yè)務(wù)收入?%2B0.01? 貸:銷項(xiàng)稅 - 0.01 不會還要計(jì)算銷項(xiàng)稅,本來就是尾差
老師 你這個(gè)不太對呀 咱的尾差是在未交增值稅科目上 而不是在銷項(xiàng)稅科目上
您好,再結(jié)轉(zhuǎn)就對了嘛, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
老師 你期末多交的增值稅轉(zhuǎn)哪
您好,應(yīng)交增值稅的余額都是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呀,不用結(jié)轉(zhuǎn)3級科目,下面您理解一下,這是稅法書上寫的 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說兩次,把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因?yàn)殇N項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級科目進(jìn)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進(jìn)和銷都能看到累計(jì)數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。 關(guān)于印發(fā)《增值稅會計(jì)處理規(guī)定》的通知 財(cái)會[2016]22號
好吧 謝謝
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!