你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
上個(gè)月入庫(kù)不明確是專票還是普票,做了專票入庫(kù),現(xiàn)在提供的是普票,還能調(diào)整嗎?上個(gè)月入庫(kù)分錄是:借庫(kù)存商品 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付帳款 現(xiàn)在還能調(diào)整嗎?
去年12月份做的資產(chǎn)增加,當(dāng)時(shí)沒注意原值錄錯(cuò)了。今天做增加的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上庫(kù)存商品余額不對(duì),才發(fā)現(xiàn)的原值錄入錯(cuò)誤。然后就在固定資產(chǎn)科目里原幣原值調(diào)整里把原值給調(diào)整了,然后.....現(xiàn)在下一步該怎么做呀
你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在2023年07月,錄入進(jìn)賬庫(kù)存的時(shí)候,把一張普通發(fā)票的稅額,錄入成專票的進(jìn)賬發(fā)票了,要怎么做調(diào)整,可以在24年06月調(diào)整嗎?增值稅申報(bào)是沒有錯(cuò)的,只是賬套數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)了,導(dǎo)致現(xiàn)在還有已付的增值稅未計(jì)提,
你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在2023年07月,錄入進(jìn)賬庫(kù)存的時(shí)候,把一張普通發(fā)票的稅額,錄入成專票的稅額了,要怎么做調(diào)整,
你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在2023年07月,錄入進(jìn)賬庫(kù)存的時(shí)候,把一張普通發(fā)票的稅額,錄入成專票的稅額了,要怎么做調(diào)整,庫(kù)存還在,目前就是稅額有誤
老師小微企業(yè)帶公式的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表模板可以去哪邊下載
老板讓公司私戶轉(zhuǎn)一個(gè)個(gè)人私戶,然后他在把錢轉(zhuǎn)到公戶,金額一致,但是這樣操作是為什么呢,要轉(zhuǎn)一圈。
老師,公司注銷,公告期內(nèi)可以先注銷稅務(wù)的嗎???還是要等公告期結(jié)束才能注銷稅務(wù)?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做呢
老師,24年,4季度忘記提一筆工資,造成所得稅當(dāng)時(shí)補(bǔ)交了,現(xiàn)在我如果更正,就不需要交稅,當(dāng)時(shí)已繳稅!我在匯算時(shí),剛好有一筆需要調(diào)增,金額一樣,這樣,我更正了4季度,在匯算調(diào)增,剛好不用補(bǔ)稅,是不是可行呢?
老師,公司是有很多攤位在菜場(chǎng)租給商戶,開業(yè)期間公司發(fā)放了一些代金券給周邊的居民,累計(jì)數(shù)額比較大,居民去買菜,憑代金券抵扣買菜,代金券給商戶,商戶再拿代金券來我們公司領(lǐng)錢,請(qǐng)問商戶領(lǐng)的錢我們要怎么做賬呢,后續(xù)還會(huì)發(fā),金額可能會(huì)有接近100萬元
老師,小規(guī)模企業(yè),我們的上游客戶,我們只要進(jìn)貨,他們就會(huì)開具增值稅發(fā)票,這邊老板這邊還不想交稅,老實(shí)在免稅范圍內(nèi)開票報(bào)稅,現(xiàn)在賬面庫(kù)存量比較大,該怎么辦,有沒有什么降低庫(kù)存的方法
我公司是駕校,與個(gè)人簽訂了一個(gè)租賃合同,租用他的閑置土地,現(xiàn)在稅務(wù)局要我們繳納房地兩稅,是不是就是房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅啊,這兩個(gè)不是受益人繳納的嗎?
貸固定資產(chǎn)借累計(jì)盈余可以嗎
老師,請(qǐng)問策劃費(fèi),需要交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
這樣做分錄,庫(kù)存商品,不就增加了?還是之前的要作廢?
你好,你之前把普通發(fā)票的稅額計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額(這樣是錯(cuò)誤的),這樣本來就會(huì)導(dǎo)致之前庫(kù)存商品的入賬金額減少,現(xiàn)在這樣調(diào)整增加庫(kù)存商品,調(diào)整之后庫(kù)存商品的金額才是正確的啊
你好,圖片上面的發(fā)票金額和入賬金額沒有變化哦,只是稅費(fèi)去到進(jìn)項(xiàng)稅額了
請(qǐng)看你之前的描述,是針對(duì)這個(gè)回復(fù)與什么疑問嗎
你好,那這個(gè)數(shù)量金額怎么填寫
你好,因?yàn)橹耙呀?jīng)入了正確的數(shù)量(之前已經(jīng)按不含稅的金額計(jì)入了數(shù)量里面),現(xiàn)在這里是不需要填寫數(shù)量的。金額就是調(diào)整的金額。
好的,已經(jīng)錄入了,單價(jià)變了,數(shù)量沒變。還要做哪個(gè)分錄的調(diào)整呢 目前增值稅掛賬-235.38
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) (就是這個(gè)調(diào)整分錄就好了 ?。?