借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 什么時(shí)間銷(xiāo)售出去做的收入
老師你好,2020年7月份做記賬憑證時(shí),發(fā)現(xiàn)取得2019年7月份一份在建工程商品的普通發(fā)票一張,這張普通發(fā)票能入賬嗎?如果入賬的話(huà)需要匯算調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
老師你好,查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)18年有一筆把普票當(dāng)成專(zhuān)票記進(jìn)項(xiàng)稅了,現(xiàn)在怎么做調(diào)整,當(dāng)時(shí)憑證是這樣的,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下現(xiàn)在怎么做!謝謝
上個(gè)月入庫(kù)不明確是專(zhuān)票還是普票,做了專(zhuān)票入庫(kù),現(xiàn)在提供的是普票,還能調(diào)整嗎?上個(gè)月入庫(kù)分錄是:借庫(kù)存商品 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付帳款 現(xiàn)在還能調(diào)整嗎?
老師你好,2023年11月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,多結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存商品。我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),已經(jīng)2023年結(jié)賬了,我怎么寫(xiě)分錄調(diào)整呀?
你好,我2023年12月取得一張發(fā)票,已入賬,后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)不合規(guī),于2024年5月沖紅取得一張紅字發(fā)票,在2024年5月作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那企業(yè)所得稅成本是在2023年匯算清繳時(shí)做調(diào)整還是在2024年二季度預(yù)繳時(shí)調(diào)整啊
增值稅一般納稅人有收入就要交繳納增值稅嗎?
個(gè)體戶(hù)開(kāi)安裝服務(wù)費(fèi)發(fā)票,應(yīng)該選什么類(lèi)目
如果我暫估的是項(xiàng)目上的工資,匯算清繳前一定要拿勞務(wù)票來(lái)嗎,拿材料票行不,只要是這個(gè)項(xiàng)目上的
個(gè)體戶(hù)1年所繳納的稅費(fèi),在電子稅務(wù)局那里能查到
請(qǐng)問(wèn)公司注銷(xiāo)利潤(rùn)表剩下的未分配利潤(rùn)怎么解決
老師,填寫(xiě)工商年報(bào)的時(shí)候,從業(yè)人數(shù)是寫(xiě)第12個(gè)月的,還是取全面平均數(shù)
您好,公司名稱(chēng)整了一個(gè)工商變更,給a公司開(kāi)發(fā)票用的是變更完成的名字,但是目前收款公戶(hù)還是原來(lái)名字收款可以嗎?
老師異地預(yù)繳增值稅交多了能申請(qǐng)退稅嗎
老師,請(qǐng)教下 ,酒店每日采購(gòu)食材根據(jù)采購(gòu)送貨單,借:材料采購(gòu)-原材料 貸:應(yīng)付賬款-材料商名稱(chēng) 送貨單上倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商廚房簽字有沒(méi)有必要每日給老板審批才能記帳應(yīng)付賬款 之前其他行業(yè)都是要根據(jù)發(fā)票給老板審批后才計(jì)應(yīng)付賬款的
老師,麻煩問(wèn)您個(gè)事,我們公司注銷(xiāo),其實(shí)錢(qián)都已經(jīng)分配完了,就是給股東少打一千,留賬戶(hù)怕扣錢(qián)啥的用,這個(gè)最后一期的資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)這一千可以嗎,賬戶(hù)有一千不影響稅務(wù)注銷(xiāo)吧,還是得把這一千給股東轉(zhuǎn)了,讓賬戶(hù)金額為0
庫(kù)存已經(jīng)銷(xiāo)售出去了,目前就是剩下稅額不對(duì)
以前年度的還是今年銷(xiāo)售的
不對(duì),庫(kù)存目前還在
那就做上面的就可以了
這樣子錄入,庫(kù)存會(huì)增加呀,
是呀,這個(gè)庫(kù)存本來(lái)是加稅合計(jì)你們只做了金額,沒(méi)有做稅額。
不對(duì)吧,麻煩幫我看一下
是的,就是這么做的呀。你之前是按照不含稅的金額來(lái)的。
好的,那這個(gè)數(shù)量金額怎么填寫(xiě)
你好,數(shù)量不變,不要增加。你直接增加到之前入庫(kù)價(jià)格,只增加單價(jià)呀。