同學(xué)您好,2024年做以前年度損益調(diào)整吧借:存貨 貸:以前年度損益調(diào)整 ,借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤
你好請問一下,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候庫存商品可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?是因為沒有收到票,貨物已經(jīng)收到了但是沒有入賬,現(xiàn)在又賣出去了,結(jié)轉(zhuǎn)成本后發(fā)現(xiàn)庫存商品為負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
您好老師,我在做2023年1月的賬,發(fā)現(xiàn)去年2022年12份沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤,結(jié)賬的本年利潤是去年11月份的數(shù)據(jù),老師我該怎么調(diào)整一下呢,保持?jǐn)?shù)據(jù)不變呢。
老師問下,2019年11月憑證制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的時候,貸方誤寫了庫存現(xiàn)金5000,庫存現(xiàn)金少了5000,制造費(fèi)用多結(jié)轉(zhuǎn)了5000,這個在2023年1月怎么做更改的憑證。以前是虧損的,
老師,我想問一下,2020年的成本我少結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在我借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 月末把以前年度損益調(diào)整在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里,但等到2023年的所得稅匯算清繳時,我少結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么在年報里體現(xiàn)呢?
老師你好,2023年11月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,多結(jié)轉(zhuǎn)了庫存商品。我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),已經(jīng)2023年結(jié)賬了,我怎么寫分錄調(diào)整呀?
怎樣理解以公允價值計量的投資性房地產(chǎn)?
先注銷公司還是銀行公戶
甲公司于2024年1月1日以銀行存款6000萬元購入乙公司有表決權(quán)股份的30%,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?。取得該項投資時,乙公司各項可辨認(rèn)資產(chǎn)負(fù)債的公允價值等于賬面價值,雙方采用的會計政策/會計期間相同。2024年6月30日,甲公司出售一批商品給乙公司,賬面價值為1000萬元,售價為1500萬元,乙公司購入后作為存貨核算。至2024年末,乙公司已將從甲公司購入 60%出售給外部獨(dú)立的第三方,剩余40%部分未發(fā)生減值。乙公司2024年實現(xiàn)凈利潤1200萬元。假設(shè)不考慮其他因素的影響。 分析:甲公司出售商品給乙公司屬于順流交易,在確定甲公司應(yīng)享有乙公司2024年的投資收益時,應(yīng)抵消因銷售商品而導(dǎo)致的未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益的影響。乙公司因調(diào)整后的凈利潤=1200-(1500-1000)*40%=1000,甲公司應(yīng)確認(rèn)的投資收益=1000*30%=300萬元 我的問題:為什么要用公允價值1500減去賬面價值1000呢,麻煩解讀一下謝謝
為職工提供租房,合同也是和公司簽訂的,但是房東沒有發(fā)票怎么辦(不配合開發(fā)票又必須要這個房子),可以直接入賬嗎?
小規(guī)模開專票一個點(diǎn)或是三個點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)給一般納稅人公司,對一般納稅人來說是開三個點(diǎn)的專票給他他那邊可以抵扣還是三個點(diǎn)或是一個點(diǎn)專票對方公司都能夠抵扣
購入用于研發(fā)的材料如何做分錄
老師你好,做企業(yè)所得稅匯算的時候,2022年和2023年有虧損,24年有盈利,交企業(yè)所得稅,不想退稅,彌補(bǔ)虧損一定要彌補(bǔ)的嗎?
老師,企業(yè)給員工上保險,系統(tǒng)有養(yǎng)老保險,但是沒有醫(yī)療保險,如何增加醫(yī)療保險,還是增加社保的時候醫(yī)療也自動上來了。
現(xiàn)金流量表中“收到與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”金額怎么算,公式是什么,要全點(diǎn)的
采購對賬前都是走預(yù)付?對賬后都是走應(yīng)付?預(yù)付賬款是怎么使用的?