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老師問下,2019年11月憑證制造費用結(jié)轉(zhuǎn)的時候,貸方誤寫了庫存現(xiàn)金5000,庫存現(xiàn)金少了5000,制造費用多結(jié)轉(zhuǎn)了5000,這個在2023年1月怎么做更改的憑證。以前是虧損的,

2023-03-15 21:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-15 21:15

借庫存現(xiàn)金,貸制造費用, 借制造費用貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶5507 追問 2023-03-15 21:30

要寫清楚調(diào)整以前年度2019年11月30號憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-15 21:39

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶5507 追問 2023-03-15 21:41

這個最多幾年不能在調(diào)整了。

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齊紅老師 解答 2023-03-15 21:42

你好,只要是錯誤的,什么時間都可以修改。

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快賬用戶5507 追問 2023-03-15 21:43

好的謝謝!

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齊紅老師 解答 2023-03-15 21:49

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借庫存現(xiàn)金,貸制造費用, 借制造費用貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
2023-03-15
您好,就是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證(這個操作對的),這個損益沒有跨年,還在2023年利潤表里,不用做什么調(diào)整的,如果跨年的,需要用 未分配利潤和以前年度損益調(diào)整
2023-04-19
借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付賬款
2024-10-30
同學(xué)你好,預(yù)估是5000,結(jié)轉(zhuǎn)是5000,發(fā)票回來了你沖抵預(yù)估5000,但是實際發(fā)票是6000,那你少結(jié)轉(zhuǎn)1000。
2020-12-29
您好 加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了 您存貨里面有哪些明細(xì)?沒有根據(jù)明細(xì)錄入期初么?直接總額錄入的存貨欄次?
2023-03-16
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