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請(qǐng)問(wèn)老師,收到別的公司支付的電費(fèi)怎么做憑證,供電所給我們開(kāi)的發(fā)票當(dāng)時(shí)做賬是借:制造費(fèi)用(因?yàn)檐?chē)間用的),借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款。因?yàn)榻痤~不大,是半年抄一次別的公司的電費(fèi),所以當(dāng)時(shí)每個(gè)月沒(méi)有記其他應(yīng)收款,現(xiàn)在半年了收到了3600元,請(qǐng)問(wèn)怎么做憑證

2022-11-14 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-14 14:55

?你好;? 你們是代收代付 還是賺取差價(jià) ; 好判斷科目的??

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快賬用戶(hù)9387 追問(wèn) 2022-11-14 14:59

也不算賺取差價(jià)吧,就是我們把我們期中一塊地方給他們用了,他們電費(fèi)自行承擔(dān)1度1元,所有電費(fèi)我們是交給供電所1度7角多,然后供電所給我們開(kāi)發(fā)票,他們是半年給我們付一次電費(fèi),相當(dāng)于是收回代付的電費(fèi)

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齊紅老師 解答 2022-11-14 15:05

?你好;? ? 賺取了差價(jià)了哈 ; 你們要走;? 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)和收入;銷(xiāo)項(xiàng)稅; 借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款? ?

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快賬用戶(hù)9387 追問(wèn) 2022-11-14 15:14

因?yàn)榻痤~不多,半年不到是3600元,我們只是給這個(gè)公司開(kāi)了個(gè)收據(jù),我們沒(méi)有給他開(kāi)發(fā)票的,不存在銷(xiāo)項(xiàng),只是收到3600元我們給他開(kāi)了個(gè)收據(jù)。就算借:銀行存款 3600 貸其他業(yè)務(wù)收入:3600 那第二部借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 這銀行都一借一貸了,這不就相當(dāng)于銀行沒(méi)收嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-14 15:21

?你好; 也得按實(shí)際來(lái)寫(xiě); 你這個(gè)體現(xiàn)的? ?就是 賺取了差價(jià)的?

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快賬用戶(hù)9387 追問(wèn) 2022-11-14 15:24

就算賺取了差價(jià),老師你寫(xiě)的第一部我能理解把它記借銀行貸其他業(yè)務(wù)收入,但第二部我不能理解,第二部貸銀行,那銀行不是相當(dāng)于沒(méi)收嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-14 15:27

?你好; 是的;? 第二部; 你們支付的錢(qián); 給電力局 ; 就是 這部分成本的??

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快賬用戶(hù)9387 追問(wèn) 2022-11-14 15:32

我們支付給供電所是之前每個(gè)月都會(huì)有發(fā)票都是記了賬的,因?yàn)檐?chē)間用的所以,我是借制造費(fèi)用借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,那現(xiàn)在是不是只做第一部就可以了

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齊紅老師 解答 2022-11-14 15:35

?你好;? ? 是的;? 就可以了。? ?你要? 把你公司發(fā)生的; 和 發(fā)生的其他業(yè)務(wù)成本區(qū)分出來(lái)哈? ?

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快賬用戶(hù)9387 追問(wèn) 2022-11-14 15:39

可不可以,借銀行存款3600,貸制造費(fèi)用借方紅字 -3600

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齊紅老師 解答 2022-11-14 15:45

你好; 不可以哈 ;? 這個(gè)是? 沒(méi)有做收入和成本的??

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快賬用戶(hù)9387 追問(wèn) 2022-11-14 15:49

那收到別人公司支付的電費(fèi)就是借:銀行存款3600元,貸:其他業(yè)務(wù)收入3600了是嗎,不需要再做其他業(yè)務(wù)成本了吧

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齊紅老師 解答 2022-11-14 15:52

?你好;? ? ? ? 比如你支付 100給電力局; 其中80 是你公司; 20是其他公司的;? 你收到其他公司轉(zhuǎn)給你 25 ; 那么你 按25計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入價(jià)稅分離 ;? ?借制造費(fèi)用? 80 ;? 其他業(yè)務(wù)成本 20 貸銀行存款? ?

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齊紅老師 解答 2022-11-14 15:52

?你好;? ? ? ? 比如你支付 100給電力局; 其中80 是你公司; 20是其他公司的;? 你收到其他公司轉(zhuǎn)給你 25 ; 那么你 按25計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入價(jià)稅分離 ;? ?借制造費(fèi)用? 80 ;? 其他業(yè)務(wù)成本 20 貸銀行存款? ?

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快賬用戶(hù)9387 追問(wèn) 2022-11-14 16:01

主要是5月到10月我們每個(gè)月都是供電所抄表的,我們也不知道我們和其他公司各用了多少,我們只是交個(gè)總數(shù)給供電所,然后半年之后我們?cè)偃コ幌聞e人公司的電表,也不是每個(gè)月抄的

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齊紅老師 解答 2022-11-14 16:05

?你好;? ? ? ? ? 你們有電表的; 你們自己要按照度數(shù) 和單價(jià)來(lái)計(jì)算的;? ?

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快賬用戶(hù)9387 追問(wèn) 2022-11-14 16:40

1.根據(jù)抄表:借:其他應(yīng)收款-某某公司(5*80*1) 400 貸:其他業(yè)務(wù)收入400 2. 交給供電局: 借:制造費(fèi)用 4177 進(jìn)項(xiàng)稅 543 其他業(yè)務(wù)支出:5*80*0.7 =280 貸:銀行5000 3.收到別人支付的電費(fèi):借銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 數(shù)字是我自己假設(shè)的,老師你幫我只看下分錄合適嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-14 16:44

?你好;? 是的; 就是這樣來(lái)考慮分錄的; 對(duì)的??

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快賬用戶(hù)9387 追問(wèn) 2022-11-14 17:28

好的,謝謝老師,老師辛苦了

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齊紅老師 解答 2022-11-14 17:35

不客氣的; 幫到你就好; 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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同學(xué)你好 借其他業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
2022-11-24
計(jì)提電費(fèi)時(shí) 6 月計(jì)提正確:借:制造費(fèi)用 - 電費(fèi) 113,貸:應(yīng)付賬款 - 供電局 113。 7 月繳納時(shí) 繳納分錄:借:應(yīng)付賬款 - 供電局 113,貸:銀行存款 113。 對(duì)于含別家需收回的電費(fèi)和增值稅: 假設(shè)收回別家的電費(fèi)為 A(不含稅),增值稅為 B。 應(yīng)做分錄:借:應(yīng)收賬款(A %2B B),貸:制造費(fèi)用 - 電費(fèi) A,貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)B。 制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),正常是將制造費(fèi)用借方余額結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。 由于上述操作導(dǎo)致制造費(fèi)用出現(xiàn)貸方余額,需要先將制造費(fèi)用貸方余額調(diào)整到借方,即做一筆與之前相反的分錄(金額相同),使制造費(fèi)用余額為 0 后,再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用。
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