?你好;? 你們是代收代付 還是賺取差價(jià) ; 好判斷科目的??
老師,我們收到一張票,對(duì)方有問(wèn)題,現(xiàn)在涉及到虛開(kāi),當(dāng)時(shí)記賬分錄是借:管理費(fèi)用。 貸其他應(yīng)付款。是今年的費(fèi)用,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們調(diào)賬補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,把憑證給他們看,因?yàn)楝F(xiàn)在小型微利企業(yè)不是可以年底一起繳納,我現(xiàn)在憑證該怎么做
老師,我們公司疫情期間減免增值稅,9月收到一張電費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票,未稅金額為607.08,稅額為78.92,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為:借:銷(xiāo)售費(fèi)用電費(fèi)607.08,進(jìn)項(xiàng)稅78.92,貸:銀行686:借銷(xiāo)售費(fèi)用電費(fèi)78.92,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出78.92,11月對(duì)方說(shuō)這筆錢(qián)多收了,要退給我們,并開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們要怎么做賬
老師好,請(qǐng)問(wèn), 公司電費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費(fèi),貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個(gè)“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”轉(zhuǎn)到“管理費(fèi)用-電費(fèi)”嗎?分錄:借 管理費(fèi)用-電費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-電費(fèi)。 然后匯算清繳時(shí),因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”這個(gè)借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,收到別的公司支付的電費(fèi)怎么做憑證,供電所給我們開(kāi)的發(fā)票當(dāng)時(shí)做賬是借:制造費(fèi)用(因?yàn)檐?chē)間用的),借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款。因?yàn)榻痤~不大,是半年抄一次別的公司的電費(fèi),所以當(dāng)時(shí)每個(gè)月沒(méi)有記其他應(yīng)收款,現(xiàn)在半年了收到了3600元,請(qǐng)問(wèn)怎么做憑證
老師你好,我們租了場(chǎng)地給其它公司,電費(fèi)都是我們交的,現(xiàn)在這家公司用的電。我們開(kāi)了電費(fèi)發(fā)票給他們了,開(kāi)發(fā)票給他們的時(shí)候,分錄 借:應(yīng)收帳款 貸:其它業(yè)務(wù)收入 貸:增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 。我們做費(fèi)用的時(shí)候 , 借:制造費(fèi)用--水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款--代收電費(fèi)(金額為實(shí)際我司用電費(fèi)用) 。等 我們拿到供電所的電費(fèi)發(fā)票的時(shí)候怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)開(kāi)通了公帳戶(hù)怎么把錢(qián)轉(zhuǎn)私人帳戶(hù)不違規(guī)
老師勞務(wù)派遣公司開(kāi)差額5 %普票專(zhuān)票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒(méi)給買(mǎi)社保,對(duì)公發(fā)放工資,會(huì)不會(huì)被查說(shuō)沒(méi)給員工買(mǎi)社保,因?yàn)楝F(xiàn)在買(mǎi)入社保就產(chǎn)生費(fèi)用,之前是截止20號(hào),20號(hào)前下社保,就不會(huì)產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開(kāi)專(zhuān)票還是普票老師
老師好我們有個(gè)個(gè)體,稅務(wù)局打電話(huà)說(shuō)個(gè)稅沒(méi)報(bào),個(gè)體需要報(bào)個(gè)稅嗎?在哪里報(bào)?
企業(yè)工會(huì)會(huì)費(fèi)怎么收。國(guó)家的三薪,補(bǔ)貼,加班費(fèi)。是扣除嗎?
老師,其他應(yīng)收款-支付寶那個(gè)是記錯(cuò)賬了,可以從其他應(yīng)收款調(diào)到應(yīng)收賬款里邊吧
你好老師麻煩問(wèn)下門(mén)窗安裝費(fèi)用計(jì)入成本還是銷(xiāo)售費(fèi)用
郭老師,個(gè)人給房東租房,然后個(gè)人再代開(kāi)發(fā)票給公司,個(gè)人要拿房東的發(fā)票去開(kāi),還是拿合同去開(kāi)就好
5月27日才開(kāi)課,我是個(gè)純小白請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
也不算賺取差價(jià)吧,就是我們把我們期中一塊地方給他們用了,他們電費(fèi)自行承擔(dān)1度1元,所有電費(fèi)我們是交給供電所1度7角多,然后供電所給我們開(kāi)發(fā)票,他們是半年給我們付一次電費(fèi),相當(dāng)于是收回代付的電費(fèi)
?你好;? ? 賺取了差價(jià)了哈 ; 你們要走;? 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)和收入;銷(xiāo)項(xiàng)稅; 借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款? ?
因?yàn)榻痤~不多,半年不到是3600元,我們只是給這個(gè)公司開(kāi)了個(gè)收據(jù),我們沒(méi)有給他開(kāi)發(fā)票的,不存在銷(xiāo)項(xiàng),只是收到3600元我們給他開(kāi)了個(gè)收據(jù)。就算借:銀行存款 3600 貸其他業(yè)務(wù)收入:3600 那第二部借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 這銀行都一借一貸了,這不就相當(dāng)于銀行沒(méi)收嗎
?你好; 也得按實(shí)際來(lái)寫(xiě); 你這個(gè)體現(xiàn)的? ?就是 賺取了差價(jià)的?
就算賺取了差價(jià),老師你寫(xiě)的第一部我能理解把它記借銀行貸其他業(yè)務(wù)收入,但第二部我不能理解,第二部貸銀行,那銀行不是相當(dāng)于沒(méi)收嗎
?你好; 是的;? 第二部; 你們支付的錢(qián); 給電力局 ; 就是 這部分成本的??
我們支付給供電所是之前每個(gè)月都會(huì)有發(fā)票都是記了賬的,因?yàn)檐?chē)間用的所以,我是借制造費(fèi)用借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,那現(xiàn)在是不是只做第一部就可以了
?你好;? ? 是的;? 就可以了。? ?你要? 把你公司發(fā)生的; 和 發(fā)生的其他業(yè)務(wù)成本區(qū)分出來(lái)哈? ?
可不可以,借銀行存款3600,貸制造費(fèi)用借方紅字 -3600
你好; 不可以哈 ;? 這個(gè)是? 沒(méi)有做收入和成本的??
那收到別人公司支付的電費(fèi)就是借:銀行存款3600元,貸:其他業(yè)務(wù)收入3600了是嗎,不需要再做其他業(yè)務(wù)成本了吧
?你好;? ? ? ? 比如你支付 100給電力局; 其中80 是你公司; 20是其他公司的;? 你收到其他公司轉(zhuǎn)給你 25 ; 那么你 按25計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入價(jià)稅分離 ;? ?借制造費(fèi)用? 80 ;? 其他業(yè)務(wù)成本 20 貸銀行存款? ?
?你好;? ? ? ? 比如你支付 100給電力局; 其中80 是你公司; 20是其他公司的;? 你收到其他公司轉(zhuǎn)給你 25 ; 那么你 按25計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入價(jià)稅分離 ;? ?借制造費(fèi)用? 80 ;? 其他業(yè)務(wù)成本 20 貸銀行存款? ?
主要是5月到10月我們每個(gè)月都是供電所抄表的,我們也不知道我們和其他公司各用了多少,我們只是交個(gè)總數(shù)給供電所,然后半年之后我們?cè)偃コ幌聞e人公司的電表,也不是每個(gè)月抄的
?你好;? ? ? ? ? 你們有電表的; 你們自己要按照度數(shù) 和單價(jià)來(lái)計(jì)算的;? ?
1.根據(jù)抄表:借:其他應(yīng)收款-某某公司(5*80*1) 400 貸:其他業(yè)務(wù)收入400 2. 交給供電局: 借:制造費(fèi)用 4177 進(jìn)項(xiàng)稅 543 其他業(yè)務(wù)支出:5*80*0.7 =280 貸:銀行5000 3.收到別人支付的電費(fèi):借銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 數(shù)字是我自己假設(shè)的,老師你幫我只看下分錄合適嗎
?你好;? 是的; 就是這樣來(lái)考慮分錄的; 對(duì)的??
好的,謝謝老師,老師辛苦了
不客氣的; 幫到你就好; 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)