您好,收錢也貸記 應(yīng)付賬款-??業(yè)主委員會(huì),這樣就平了,
老師您好!請問送給客戶的商品,沒有開到同一張發(fā)票上,視同銷售,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理? 借:應(yīng)收賬款_未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(銷項(xiàng)) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款(未開票) 這樣做對(duì)嗎?可是這樣做最后會(huì)減少利潤,在匯算時(shí)做納稅調(diào)增?
老師,問您一個(gè)問題,我們公司給小區(qū)業(yè)主加裝電梯,收業(yè)主的錢, 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款--業(yè)主名稱 工程完工了,開銷售票是開給小區(qū)業(yè)主委員會(huì) 借:應(yīng)付賬款-??業(yè)主委員會(huì) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增-銷 以上業(yè)務(wù)處理正確吧 但往來應(yīng)付賬款是沒法抵消的啊,這個(gè)怎么處理
老師,你好,我這問題咨詢一下,就是電商公司確認(rèn)收入,增值稅6%,比如我的收入是100,扣了10塊錢平臺(tái)服務(wù)費(fèi),借銀行存款90,銷售費(fèi)用10,貸,主營業(yè)務(wù)收入94.34,應(yīng)交稅費(fèi)5.66,但是銷售費(fèi)用是暫估的,次月開票,那我需要怎么做賬呢,如果分錄,借應(yīng)收賬款100,貸主營業(yè)務(wù)收入94.34,應(yīng)交稅費(fèi)5.66,暫估服務(wù)費(fèi)借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款_公司,實(shí)際到賬,借銀行90,貸應(yīng)收賬款100,就不平賬
一、小規(guī)模商貿(mào)企業(yè),不開票收入或者開普票做賬分錄是下面這樣嗎? 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 專票是借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2.有個(gè)問題是如果未開票收入超了季度30萬是要交增值稅的,收入的分錄沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,分錄要怎么處理。 請幫寫個(gè)完整的分錄及處理流程
老師,請問,我公司是做工程的小規(guī)模納稅人,我們承包了項(xiàng)目完成后,開票給甲方是:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交銷項(xiàng)稅額,但是這個(gè)是沒有進(jìn)項(xiàng)票的,所以我現(xiàn)在都是暫估入賬的,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在我這個(gè)應(yīng)付要怎么樣才能沖減掉,收到甲方的錢給施工隊(duì)了,付款是直接公司借款的形式轉(zhuǎn)到老板賬戶支付的,借:其他銀行收款,貸:銀行存款,那我其他銀行收款又要怎么樣沖減呢?
公司在外面買了一批車,收到了過戶開的二手車銷售發(fā)票,同時(shí)也收到賣家給開的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個(gè)怎么入賬發(fā)票
個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開票流程,以及交多少稅
老師,關(guān)稅特殊形式進(jìn)口那個(gè) 修理就是料件費(fèi)和修理費(fèi) 而加工就是加工費(fèi),料件費(fèi),運(yùn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),以及相關(guān)費(fèi)用 可不可以這理解,修理是以達(dá)到80%到100% 而加工是50%到70% 對(duì)于結(jié)果來說一個(gè)是有極限,一個(gè)還有待增加 因?yàn)槲铱傆X得修理也得有運(yùn)費(fèi)了?
老師,我們經(jīng)營范圍是技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品銷售,比如我們進(jìn)來的電容,但是我們賣出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺(tái)設(shè)備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應(yīng)付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對(duì)方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個(gè)怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目
老師我支了2000的差旅費(fèi),剩余800我要退回,但是其中有幾百我要充現(xiàn)金,我要怎么做賬
保守型籌資策略淡季有短期金融資產(chǎn),為什么呢?
老板喜歡公戶里的錢轉(zhuǎn)到他私人賬戶?里,比如公戶里面有100萬,這個(gè)老板呢,他偏偏要把那100萬轉(zhuǎn)10萬走,我又不能不做賬,那我做賬的時(shí)候做什么賬吖其他應(yīng)收款。因?yàn)檫@個(gè)錢我要收回來的《請問這10萬的錢怎么收回來?》
老師,收的錢是一家家的業(yè)主,當(dāng)時(shí)收錢是掛的也是業(yè)主名稱在賬上
您好,明白 ,那我們?yōu)樯堕_票給業(yè)委會(huì)呀,簽三方代收代付協(xié)議 ,把? 應(yīng)付賬款-??業(yè)主委員會(huì)? ?和? ?應(yīng)收賬款--業(yè)主名稱? 對(duì)沖平
似乎需要對(duì)沖,謝謝您
是的是的,對(duì)沖后就平了,規(guī)范的話要有三方代收代付協(xié)議