您好,借;應付職工薪酬-社保,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。計提時,借:管理費用-社保,或者以前年度損益調(diào)整,貸:應付職工薪酬-社保。

補交16年員工社保款,會計分錄怎么處理呀
補繳3名員工1月-8月社保分錄怎么寫?
2024年1月份補繳2023年的社保,之前會計沒有在2023年補提社保,1月份計提和繳納的時候分錄要怎么寫
補繳員工去年的社保怎么寫會計分錄
有一個員工,2024年12月扣款補繳的2024年11月社保,會計分錄怎么寫,還用計提11月社保嗎?當時2024年10底沒計提社保
老師,請問結(jié)構(gòu)性存款的詢證函怎么填,謝謝
明天還能更正個稅申報和增值稅申報嗎
老師租金印花稅提示風險。開票收入和取得發(fā)票成本金額比對我們申報。1、收入按照不含稅收入申報嘛成本有普票直接入賬了。把普票入成本的進項它減出來嗎?按不含稅收入稅務需要合同依據(jù)嗎?2、租金支付開票時間和成本期間不匹配。可能年初開一年的。也可能按照季度開。它按照系統(tǒng)取得票據(jù)比對我怎么解釋呢?租金規(guī)范應該什么時候申報呢
你好老師,請問內(nèi)部交易我開給對方票據(jù)記在應付票據(jù),對方貼現(xiàn)有現(xiàn)金流,計入銀行存款,現(xiàn)金流記在銷售收款,我這邊沒有現(xiàn)金流,請問如何抵消內(nèi)部往來跟內(nèi)部現(xiàn)金流量表
老師,我們是電商公司,稅務局通知三季度少報收入,本月增值稅已申報繳稅,如果要重新申報增值稅的話還可以嗎?如果可以的話還能再勾選本月的進項票嗎?
在深圳注冊勞務公司需要什么條件?
老師,對方讓我們開增值稅發(fā)票,但是按進度這部分金額我們還不能確認為收入,那分錄是:借:合同資產(chǎn) 貸:合同負債 應交稅費—銷項,收到按合同支付的發(fā)票對應錢時, 借:銀行 貸:合同資產(chǎn) 嗎?等確認收入時, 借:合同負債 貸:營業(yè)收入 這樣嗎?
普通支票既能支取現(xiàn)金,又能用于轉(zhuǎn)賬么?
個體戶定期定額收到三季度申報數(shù)據(jù)少于平臺數(shù)據(jù)應如何進行數(shù)據(jù)申報
老師,對方讓我們開增值稅發(fā)票,但是按進度這部分金額我們還不能確認為收入,那分錄是:借:合同資產(chǎn) 貸:合同負債 應交稅費—銷項,收到按合同支付的發(fā)票對應錢時, 借:銀行 貸:合同資產(chǎn) 嗎?等確認收入時, 借:合同負債 貸:營業(yè)收入 這樣嗎?
滯納金呢
那個計入營業(yè)外支出