一般納稅人還是小規(guī)模的。 增值稅他不做所得稅費(fèi)用,這個(gè)是企業(yè)所得稅或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的
繳納增值稅,能不能不計(jì)提,直接 借-應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金,貸銀行存款,
計(jì)提繳納增值稅,一般納稅人 計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:銀行存款 增值稅一直這么做分錄的,對(duì)嗎,缺步驟嗎
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅繳納的時(shí)候還需要計(jì)提嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷(xiāo)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
老師,申報(bào)表繳納的增值稅是30000,那么我做賬直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅貸銀行存款也可以對(duì)嗎
老師,之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,繳納時(shí)直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎?
您好老師,現(xiàn)在用財(cái)務(wù)軟件做賬,賬無(wú)憂,錄完憑證了之后是不是可以直接點(diǎn)擊結(jié)賬,目前沒(méi)反應(yīng),請(qǐng)問(wèn)是什么情況
股利的支付怎么就降低了代理成本?
期末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備屬于所得稅永久性差異嗎?
老師,填寫(xiě)利潤(rùn)表時(shí),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按損益表來(lái),還是按科目匯總表來(lái)?
老師好,這種電子普通發(fā)票能抵稅嗎?
老師 這樣做對(duì)嗎,投資回報(bào)率這么高
老師,如果漏報(bào)增值稅收入了,去更正還能用進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師我家小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警,說(shuō)我家23年收入1.4萬(wàn),成本5萬(wàn),管理費(fèi)用2.7萬(wàn),說(shuō)我們虧損了還在經(jīng)營(yíng),讓我們提供成本及管理費(fèi)用的憑證。我們確實(shí)只對(duì)外開(kāi)了1.4萬(wàn)的發(fā)票,但是我們沒(méi)有正規(guī)的成本發(fā)票,因?yàn)槲覀兝习甯鷦e人合伙開(kāi)的,有一部分票從這開(kāi)的,現(xiàn)在怎么應(yīng)對(duì)稅務(wù)
老師,請(qǐng)問(wèn)新公司股東需要變更,原本只有一個(gè)股東,會(huì)有新股東加入,但目前急需付一筆款,在原東不退出的情況下,可以先讓原股東的出資比例打入注冊(cè)資金嗎?
您好老師,公司購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)軟件作為無(wú)形資產(chǎn),分一年攤銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)如何做賬
一般納稅人
我想計(jì)提增值稅,然后繳納
計(jì)提怎么計(jì)提呢
繳納借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
這個(gè)稅費(fèi)一直沒(méi)計(jì)提,我想一次性計(jì)提可以嗎?計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅? 繳納應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款這樣可以嗎
可以 可以可以可以
好的老師
不用客氣 周末愉快