您好,對(duì)的,直接結(jié)賬這個(gè)就可以的
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下我最近要接一家公司的賬,但那個(gè)公司的賬以前是財(cái)務(wù)公司給做的,他自己沒(méi)有用財(cái)務(wù)軟件,像這種情況,我接過(guò)來(lái)的話,是不是要重新建賬,還是可以把財(cái)務(wù)公司的復(fù)制過(guò)來(lái)? 還是我自己買(mǎi)個(gè)金蝶重新對(duì)著會(huì)計(jì)憑證再錄一遍?
老師,您好,我用的是用友T3財(cái)務(wù)軟件,2020年7月購(gòu)買(mǎi)軟件建賬,建賬時(shí)銀行存款余額為1182.86元,會(huì)計(jì)沒(méi)有錄期初數(shù),我就開(kāi)始做憑證、記賬、結(jié)賬了,現(xiàn)在2021年了,銀行賬還是相差1182.86元。我的銀行賬2020年的余額是3122.87,2020年沒(méi)有錄期初1182.86,所以2020年的余額變成了1940.01,我可不可以直接修改2021年期初數(shù),把1940.01修改成3122.87
公司之前沒(méi)有會(huì)計(jì),老板也是只做了一個(gè)銀行賬戶的流水賬,現(xiàn)在我來(lái)了之后老板讓我把之前去年12月份到今年的賬整理出來(lái),剛買(mǎi)了財(cái)務(wù)軟件,我也是剛考了初級(jí)證書(shū)還沒(méi)有實(shí)操經(jīng)驗(yàn),結(jié)果在設(shè)置科目的時(shí)候沒(méi)有設(shè)置成本類科目直接在營(yíng)業(yè)費(fèi)用里核算的,項(xiàng)目從12月份開(kāi)始,今年1月份還沒(méi)結(jié)束,像這種情況我應(yīng)該怎么辦?
老師,我軟件用的是金蝶迷你版的,比如之前做憑證多是~制單人是:張三,審核人是:李四,我現(xiàn)在做5月份的憑證,不小心用李四的名字制單做了20張分錄(賬已經(jīng)做完了),現(xiàn)在碰到的情況是:用李四的名字不能審核憑證(提示制單人和審核人不可以是同一個(gè)人),用張三的名字查詢不到憑證(我已經(jīng)授予張三所有的權(quán)限~權(quán)限跟李四一樣),這個(gè)情況該怎么辦。憑證審核不了沒(méi)有辦法過(guò)賬和結(jié)賬
老師,我是從去年11月份接手一家運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬一會(huì)計(jì)做,憑證每個(gè)月都錄了。就是不知道怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)?我單位是用金碟精斗云財(cái)務(wù)軟件。我查看了之前的會(huì)計(jì)。這家公司是從去年5月份開(kāi)始運(yùn)營(yíng)的,她做到8月份就沒(méi)做了,一直沒(méi)會(huì)計(jì),中間一段一直空著。我接手后,先保持正常運(yùn)營(yíng),然后慢慢的,一點(diǎn)點(diǎn),一點(diǎn)點(diǎn)把它銜接上了?,F(xiàn)在的情況就是沒(méi)有做月末結(jié)轉(zhuǎn)。老師,教下怎么操作。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)交了幾年了,現(xiàn)在開(kāi)始不交了,可以嗎
履行建設(shè)工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應(yīng)該計(jì)入“工程物資”而不是“原材料”,請(qǐng)老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)。對(duì)方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
錯(cuò)過(guò)的這個(gè)直播,去哪里看回放?
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的,員工7月份出差的住宿票發(fā)票日期開(kāi)的是8月4日,但實(shí)際上是7月份出的差,這張票這個(gè)月可以抵稅嗎?
老師好,我們是8月1日成為一般納稅人的。員工7月份出差的火車票,現(xiàn)在才拿過(guò)來(lái)報(bào)銷,這張7月的火車票可以抵稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季超30萬(wàn)時(shí),申報(bào)表填不含稅銷售額是按1%算還是按3%算?
老師,股東以專利權(quán),就是除貨幣之外的形式出資的,對(duì)稅這一塊有啥影響,對(duì)賬
什么是內(nèi)賬,什么是外賬
老師好,成為一般納稅人之前的那些增值稅專票和火車票。需要做不抵扣認(rèn)證嗎?如果不做認(rèn)證,會(huì)不會(huì)被認(rèn)定為滯留票?。?/p>
但是沒(méi)有數(shù)據(jù),結(jié)賬模塊啥數(shù)據(jù)都沒(méi)有
您好,可以截個(gè)圖嗎我看看