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老師,您好,請問下我們5月付的6月的房租,在5月也收到發(fā)票了,這里怎么做賬,相當于是先預付了后面的錢。因為5月還在裝修辦公室。

2024-06-21 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-21 16:27

您好,這個的話五月可以先做預付賬款,貸方銀行存款,到6月是做管理費用這個就可以

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快賬用戶2565 追問 2024-06-21 16:29

收到發(fā)票也先不做是嗎?

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快賬用戶2565 追問 2024-06-21 16:30

那裝修費如果是在當月付的,當月開始攤銷嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-21 16:32

嗯對,收到發(fā)票也不做,當月攤銷

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您好,這個的話五月可以先做預付賬款,貸方銀行存款,到6月是做管理費用這個就可以
2024-06-21
可以在 5 月做賬時,將預付且無法退回的 6 月房租和物業(yè)費轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出 。賬務處理為: 借:營業(yè)外支出 (預付房租和物業(yè)費金額 ) 貸:預付賬款 - 房租 預付賬款 - 物業(yè)費 這是因為預付賬款收不回,屬于企業(yè)非日常經(jīng)營活動產(chǎn)生的損失 。在企業(yè)所得稅方面,這種損失通常需提供相關(guān)證明材料(如合同、對方不退款說明等 ),符合條件才可在稅前扣除
2025-05-26
您好,借預付賬款 進項稅額 貸銀行存款
2025-04-13
您好,假設半年房租是10萬不含稅價 收到-10萬不含稅價發(fā)票時 借:其他應收款 10.5 貸:管理費用-房租 10 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)0.5 收到5不含稅價發(fā)票時 借:管理費用 5 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)0.25 貸:其他應收款 5.25 借:銀行存款 5.25 貸:其他應收款 5.25
2021-01-05
長期待攤費用發(fā)生了,就可以做的這個業(yè)務發(fā)生在幾月份,就是對方給你開始施工的。
2024-08-13
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