您好,可以3年,是我們租賃期或預(yù)計(jì)的裝修能使用期間來攤銷的, 借:預(yù)付 貸:銀行 借:管理費(fèi)用-折舊攤銷 貸:預(yù)付
老師您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時(shí)4月份預(yù)付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個(gè)人。合同價(jià):38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會(huì)計(jì)分錄 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用10萬 貸:預(yù)付賬款—張三10萬 借:預(yù)付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬 那我5月份會(huì)計(jì)分錄怎么做? 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師你好,公司裝修設(shè)計(jì)的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 194690.27 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 25309.73 貸:其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯(cuò)的我這么做?請(qǐng)告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點(diǎn)!
老師,我們公司改擴(kuò)建重新裝修了一個(gè)辦公室出來,當(dāng)時(shí)結(jié)算單上面是54000元,也已經(jīng)驗(yàn)收了,我按照驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和結(jié)算單的金額已經(jīng)開始攤銷了3個(gè)月了,但是這個(gè)月老板去談了價(jià)格,對(duì)方開票5萬元給我們,只要求我們付5萬元,請(qǐng)問,我應(yīng)該把多的4千元做到營(yíng)業(yè)外收入,還是調(diào)整之前做的攤銷呢?我做的長(zhǎng)攤費(fèi)用
老師,我們公司改擴(kuò)建重新裝修了一個(gè)辦公室出來,當(dāng)時(shí)結(jié)算單上面是54000元,也已經(jīng)驗(yàn)收了,我按照驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和結(jié)算單的金額已經(jīng)開始攤銷了3個(gè)月了,但是這個(gè)月老板去談了價(jià)格,對(duì)方開票5萬元給我們,只要求我們付5萬元,請(qǐng)問,我應(yīng)該把多的4千元做到營(yíng)業(yè)外收入,還是調(diào)整之前做的攤銷呢?我做的長(zhǎng)攤費(fèi)用
老師您好,請(qǐng)教一下公司新成立,需裝修廠房總工程價(jià)款160萬,4月份預(yù)付了36.6萬工程款,對(duì)方開了增值稅專用發(fā)票36.6萬,我做的分錄是 借:預(yù)付賬款-甲公司 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 1、這個(gè)分錄合理嗎? 2、月末不用做費(fèi)用攤銷是不? 3、當(dāng)裝修款大部分付清,差質(zhì)保金時(shí),是不是要攤銷
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
是收到發(fā)票當(dāng)月做這個(gè)攤銷分錄嗎?我們是7月底裝修完畢,8月收到發(fā)票,但目前還有一點(diǎn)尾款沒給對(duì)方結(jié)。
您好,8月就開始攤銷,這些金額是確定的,先攤銷沒事,發(fā)票反正會(huì)來的
是8月的賬期再攤銷對(duì)嗎,這里是否需要用到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目?
您好,可以在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在新準(zhǔn)則這個(gè)科目不用了,直接在預(yù)付賬款也行