您好,可以3年,是我們租賃期或預計的裝修能使用期間來攤銷的, 借:預付 貸:銀行 借:管理費用-折舊攤銷 貸:預付
老師您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時4月份預付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個人。合同價:38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會計分錄 借:長期待攤費用10萬 貸:預付賬款—張三10萬 借:預付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬 那我5月份會計分錄怎么做? 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會計分錄?
老師你好,公司裝修設計的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長期待攤費用 194690.27 應交稅費 進項 25309.73 貸:其他應收款-XXX 220000元 還是錯的我這么做?請告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長期待攤費用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點!
老師,我們公司改擴建重新裝修了一個辦公室出來,當時結算單上面是54000元,也已經(jīng)驗收了,我按照驗收報告和結算單的金額已經(jīng)開始攤銷了3個月了,但是這個月老板去談了價格,對方開票5萬元給我們,只要求我們付5萬元,請問,我應該把多的4千元做到營業(yè)外收入,還是調整之前做的攤銷呢?我做的長攤費用
老師,我們公司改擴建重新裝修了一個辦公室出來,當時結算單上面是54000元,也已經(jīng)驗收了,我按照驗收報告和結算單的金額已經(jīng)開始攤銷了3個月了,但是這個月老板去談了價格,對方開票5萬元給我們,只要求我們付5萬元,請問,我應該把多的4千元做到營業(yè)外收入,還是調整之前做的攤銷呢?我做的長攤費用
老師您好,請教一下公司新成立,需裝修廠房總工程價款160萬,4月份預付了36.6萬工程款,對方開了增值稅專用發(fā)票36.6萬,我做的分錄是 借:預付賬款-甲公司 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 1、這個分錄合理嗎? 2、月末不用做費用攤銷是不? 3、當裝修款大部分付清,差質保金時,是不是要攤銷
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應計利息”了。還有一個知識點是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細應計利息?
私對公轉賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務老師那查賬,盡量調賬,這應該怎么調呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
是收到發(fā)票當月做這個攤銷分錄嗎?我們是7月底裝修完畢,8月收到發(fā)票,但目前還有一點尾款沒給對方結。
您好,8月就開始攤銷,這些金額是確定的,先攤銷沒事,發(fā)票反正會來的
是8月的賬期再攤銷對嗎,這里是否需要用到長期待攤費用科目?
您好,可以在長期待攤費用,現(xiàn)在新準則這個科目不用了,直接在預付賬款也行