您好,你現(xiàn)金要是足夠的話可以這么做。
老師 我這筆費用提前預(yù)支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應(yīng)該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個人款嗎
老師你好,我們和兄弟公司之間的往來我掛的是其他應(yīng)付/其他應(yīng)收。 1.他們應(yīng)該支付給我們的,借:其他應(yīng)收款,貸:管理費用—水電費。 2.我們應(yīng)該支付給他們的,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款。 現(xiàn)在我要把兩者合并成一個,全部做成其他應(yīng)付款。我其他應(yīng)收這邊應(yīng)該怎么調(diào)賬
老師,如果企業(yè)法人的其他應(yīng)收款很高,現(xiàn)實業(yè)務(wù)用現(xiàn)金付的我可以沖他的其他應(yīng)收款嗎
老師,我們企業(yè)要注銷,但是涉及到好多往來賬有其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款,我可以把其他應(yīng)收款現(xiàn)金收回,用現(xiàn)金支付其他應(yīng)付款嗎
你好老師我公司要注銷了,現(xiàn)在帳上往來款應(yīng)收賬款貸方有一筆余額,然后應(yīng)付賬款貸方有一筆金額,其他應(yīng)收款借方余額有100多萬,老師我的應(yīng)付賬款也有100多萬金額,現(xiàn)在調(diào)整往來借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,這樣可以?應(yīng)收賬款那筆金額我做未開票收入處理交稅
老師,中級考試,單選,多選,判斷題一共多少分呀?
請問注冊地??诿捞m區(qū),注冊資金2000萬的是去哪里打印機(jī)讀檔案和章程。需要帶工商局蓋章的。
老師,我們是個體工商戶,然后現(xiàn)在因為基本上沒什么成本,1到六月有29436的收入,申報個體經(jīng)營所得是不是只能填減免,然后交400多的稅金,
發(fā)生福利費是怎么做賬? 第一種: 借:管理費用/銷售費用—福利費 貸:銀行存款 第二種: 借:管理費用/銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款
房產(chǎn)的在建工程轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn),賬面上但還沒有全部竣工驗收是不是就要交房產(chǎn)稅
老師,您好!我想問下,試算平衡表哪里出問題,需要怎么做,能讓期末余額相同?其他數(shù)據(jù)已確認(rèn),沒問題!
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則下融資租賃購入固定資產(chǎn)該如何做賬,每期支付租金對方給提供專票,稅金該如何做?
老師您好,我開服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)什么成本
個體工商戶不開通公戶,可以開通社保交社保嗎
上一年度其他應(yīng)收款錯記管理費,本期如何帳務(wù)處理
老師用其他應(yīng)收款收回的現(xiàn)金直接支付其他應(yīng)付款是不是有風(fēng)險啊
肯定是存在風(fēng)險的,畢竟這么多的現(xiàn)金也不正常。
老師那正規(guī)就是把其他應(yīng)收款做營業(yè)外支出他也他應(yīng)付款做營業(yè)外收入嗎。還是做壞賬準(zhǔn)備呢
對,正常的應(yīng)該是這么處理。
做營業(yè)外收入那都需要繳納什么稅呢
這個是涉及到企業(yè)所得稅的。
不繳納增值稅嗎
這個是不需要繳納增值稅。