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老師,您好!我想問下,試算平衡表哪里出問題,需要怎么做,能讓期末余額相同?其他數(shù)據(jù)已確認,沒問題!

老師,您好!我想問下,試算平衡表哪里出問題,需要怎么做,能讓期末余額相同?其他數(shù)據(jù)已確認,沒問題!
2025-07-08 06:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-08 06:32

您好,我們的期初就不平,這是源頭,那期末肯定也不平嘛,咱這個期初是根據(jù)哪些信息填列的呀

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快賬用戶1862 追問 2025-07-08 06:37

老師,這是剛建的賬,期初余額就是庫存里面的商品價值,用來后續(xù)攤銷成本的!我怎么讓期初余額變平衡了呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-08 06:39

您好,那得借方是庫存商品或原材料嘛,這樣就平了

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快賬用戶1862 追問 2025-07-08 06:39

期初余額數(shù)據(jù)是根據(jù)庫存明細表總額,盤點庫存得來的!

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齊紅老師 解答 2025-07-08 06:42

您好,明白,那借方的金額要休現(xiàn)嘛,借在沒有體現(xiàn)

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快賬用戶1862 追問 2025-07-08 06:45

老師我寫一張憑證唄,借:庫存商品,貸:預提存貨,可以嗎? 然后這張憑證,是不是也得登入T型賬→然后寫入試算平衡表?

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齊紅老師 解答 2025-07-08 06:47

您好,不是,貸方其他應付款已在在賬上了,現(xiàn)在就是補上庫存商品

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快賬用戶1862 追問 2025-07-08 07:11

老師,您看下,這么寫,對嗎?辛苦老師了!

老師,您看下,這么寫,對嗎?辛苦老師了!
老師,您看下,這么寫,對嗎?辛苦老師了!
老師,您看下,這么寫,對嗎?辛苦老師了!
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齊紅老師 解答 2025-07-08 07:15

您好,是的,您的思路很清晰,分錄很標準,平了

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快賬用戶1862 追問 2025-07-08 07:37

感謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-07-08 07:38

?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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您好,利潤表沒 有寫公式嘛,自動生成不了,咱手工做一樣的,導出3月科目余額表,把收入,成本,費用,營業(yè)外收支填入就好了,或者您得找軟件客服給咱設好公式的
2024-07-29
您好 請問營業(yè)外收入發(fā)生的時候是不是用了借方科目?
2020-04-14
同學你好 你錄入前的科目余額表是幾月的。7月末的嗎
2022-10-20
同學您好,年初建賬的話,是用上期末科目余額表期末余額,年中建賬的,還需要本年借貸方發(fā)生額合計金額,應收賬款的 您是設置客戶核算的嗎,還得二級科目的,二級科目對可以岸科目余額表,客戶核算的,要看客戶科目余額
2020-10-01
同學你好 用科目余額表上的來做哦
2020-09-28
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