你好,可以的, 沒問題,一段時間清理一下,確認后可以對沖。
你好,老師,想問下法人的其他應付款上掛了很多金額,如果付那些管理費用可以不用庫存現金,用法人的其他應付款來付可以嗎?
老師,請教下。其他應收款,其他應付款,一直掛賬。假如:其他應收款是法人借公司的100萬,法人可不可以分次現金5/10萬還公司。這樣公司有現金了,用現金再付其他應付款。是否可以?
老師,企業(yè)欠老板的錢掛在其他應付款200萬,現在企業(yè)想注銷,其他應付款如何平賬?可以將其轉增實收資本嗎?
老師,如果企業(yè)法人的其他應收款很高,現實業(yè)務用現金付的我可以沖他的其他應收款嗎
老板的其他應收款高,怎么處理呢?平時付日常開支,讓他付現金,然后沖掉其他應收款可以嗎?
各位老師咨詢個問題啊,有個咨詢公司老板以個人的名義往公戶打了一筆錢,我應該怎么做賬啊
請問單位成立購買了一批電腦,大約10萬人民幣,應該怎么做賬?應該計入固定資產還是管理費用辦公費?計入固定資產的話需要折舊幾年,分錄可以不寫稅嗎?是免稅行業(yè),月銷售額百萬以上。
你好老師,農民專業(yè)合作社的企業(yè)所得稅減免嗎?
新版發(fā)票可以不蓋發(fā)票專用章嗎
暫估需要哪些單據才可以暫估?老板經常就是一句話讓我暫估
老師,請問公賬中錢不夠給供應商打款了,老板自己的卡再轉賬進來的這筆錢要怎么做分錄呀
老師,你好,22年按稅務要求,把留抵稅報了無票收入,之后開票的金額都按無票收入負數金額做的申報,沖銷那個無票的收入,然后收入按沖銷無票收入負數入賬的,因為是22年的報的無票收入,截止這個月就都沖銷掉了,現在有個問題,這樣入賬,23-25年的利潤表收入就是負數,這樣是不是不太好呢?
請問:比如說我在一季度暫估了100塊錢的主營業(yè)務成本,憑證是:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款暫估,我現在取得成本票150塊,我去沖銷當時做的暫估。憑證應該怎么做呢?我取得這150塊的成本票又應該怎么在現在的憑證里面錄入呢?(以前沒做過做暫估,完全不懂,請老師講解詳細一點,謝謝)
請問老師,頂賬房的契稅怎么計算呢
小規(guī)模給小規(guī)模開普票。 不含稅價格是35萬。 賣的是空調設備+材料+安裝。稅點是多少,怎么開票最合適? 麻煩了,謝謝