您好,重點結轉與服務直接相關支出,含直接人工(服務人員工資、提成、社保等)、直接物料(服務消耗材料如清潔劑、配件等)、直接費用(僅為該服務發(fā)生的差旅費、專用設備租賃等);間接成本(如場地租金、共用設備折舊)按合理方式分攤計入;其實就是 收入與成本匹配 原則,將當期服務對應的成本與收入對應結轉。
老師!您好!勞務報酬現(xiàn)在不需要物預交了嗎?按工資薪金申報嗎?
七月申報的季度報表是按六月份的報表去申報嗎?還是按4-6月的財報去申報?
老師一般納稅人,收到車輛報廢賠償款需要繳納增值稅,增值稅稅率是13%還是9%的進行繳納
老師麻煩問一下,我報印花稅的時候,應稅憑證名稱如何填,寫合同兩個字嗎?
老師上午好,老師我們是苗木專業(yè)合作社,小規(guī)模納稅人企業(yè)之前會計做的庫存數(shù)量不準,老板讓我重新把庫存調一下,我問的是我應該怎么把庫存的調成實際,現(xiàn)在的庫存呢
我公司職工每月大概6000,6月份增加8萬多業(yè)務提成,一次性申報個稅有影響嗎
老師,建筑行業(yè),7月給項目上民工報6月個稅,現(xiàn)在填寫附加扣除項,從1月份開始錄入能,還是從6月份錄入,錄入之后能在6月進行抵減嗎?
老師,我們用友往來核銷的數(shù)據(jù)是個錯誤的,和賬上往來余額對不上,怎么處理呢?
老師好,商貿公司開出去的發(fā)票比較多,作廢發(fā)票也比較多,開給個人的發(fā)票都是付給法人了,比如4月開出去的發(fā)票10萬,5月紅沖了4月的2萬發(fā)票,5月又開了8萬的發(fā)票,那我賬上不做4月發(fā)票紅沖的處理,直接確認收入6萬可以嗎?
老師,個體工商戶添加人員工資時,可以添加退休超過60歲的人員嗎?
董老師我6月開的發(fā)票,7月作廢了,單位名稱開錯了,是一張服務累的的發(fā)票,6月的帳還是要做的,人員成本也要結轉,7月再作廢紅沖對嗎?那結轉人工成本的分錄怎么寫
?您好,6 月需正常做收入和成本分錄,結轉人工成本時,借:主營業(yè)務成本 ,貸:應付職工薪酬 (具體明細如工資、社保等),確保當月收入與成本匹配。 7 月作廢紅沖時,同步?jīng)_銷 6 月分錄:收入紅沖借:應收賬款 / 銀行存款 (負數(shù)),貸:主營業(yè)務收入 ?應交稅費 (均為負數(shù));成本紅沖借:主營業(yè)務成本 (負數(shù)),貸:應付職工薪酬 (負數(shù))。
董老師,我開票的金額大于我的人工工資怎么辦?
您好,這才正常,要有毛利嘛,不可能干虧本的買賣
哦,對對對,老師結轉成本的時候我依照什么原則結轉
您好,收入配比的原則哦,
老師主營業(yè)務收入是成本的幾倍合適?如果這樣可以隨便做了,成本少了利潤就多了
您好,咱這個思路不合適呢,財務入賬不是自己估計的,是真實的業(yè)務數(shù)據(jù),比如這個服務是哪幾位同事參與的,他們的工資就是服務對應的成本哦
老師您說的對,做賬也要學到知識的真諦,不能亂來,感謝老師,有緣早上再次遇見
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
老師發(fā)票的名稱弄錯了,我按照真是的采購方單位名稱做就可以吧
您好,是的哦,下月我們還會紅沖的,同樣的分錄做成負數(shù),一點也不影響,摘要里還是我們真實的客戶