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老師您好,我開服務發(fā)票結轉什么成本

2025-07-08 06:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-08 06:21

您好,重點結轉與服務直接相關支出,含直接人工(服務人員工資、提成、社保等)、直接物料(服務消耗材料如清潔劑、配件等)、直接費用(僅為該服務發(fā)生的差旅費、專用設備租賃等);間接成本(如場地租金、共用設備折舊)按合理方式分攤計入;其實就是 收入與成本匹配 原則,將當期服務對應的成本與收入對應結轉。

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快賬用戶1246 追問 2025-07-08 06:31

董老師我6月開的發(fā)票,7月作廢了,單位名稱開錯了,是一張服務累的的發(fā)票,6月的帳還是要做的,人員成本也要結轉,7月再作廢紅沖對嗎?那結轉人工成本的分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-07-08 06:38

?您好,6 月需正常做收入和成本分錄,結轉人工成本時,借:主營業(yè)務成本 ,貸:應付職工薪酬 (具體明細如工資、社保等),確保當月收入與成本匹配。 7 月作廢紅沖時,同步?jīng)_銷 6 月分錄:收入紅沖借:應收賬款 / 銀行存款 (負數(shù)),貸:主營業(yè)務收入 ?應交稅費 (均為負數(shù));成本紅沖借:主營業(yè)務成本 (負數(shù)),貸:應付職工薪酬 (負數(shù))。

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快賬用戶1246 追問 2025-07-08 06:42

董老師,我開票的金額大于我的人工工資怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-07-08 06:43

您好,這才正常,要有毛利嘛,不可能干虧本的買賣

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快賬用戶1246 追問 2025-07-08 06:48

哦,對對對,老師結轉成本的時候我依照什么原則結轉

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齊紅老師 解答 2025-07-08 06:49

您好,收入配比的原則哦,

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快賬用戶1246 追問 2025-07-08 06:55

老師主營業(yè)務收入是成本的幾倍合適?如果這樣可以隨便做了,成本少了利潤就多了

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齊紅老師 解答 2025-07-08 06:57

您好,咱這個思路不合適呢,財務入賬不是自己估計的,是真實的業(yè)務數(shù)據(jù),比如這個服務是哪幾位同事參與的,他們的工資就是服務對應的成本哦

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快賬用戶1246 追問 2025-07-08 07:04

老師您說的對,做賬也要學到知識的真諦,不能亂來,感謝老師,有緣早上再次遇見

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齊紅老師 解答 2025-07-08 07:04

?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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快賬用戶1246 追問 2025-07-08 07:06

老師發(fā)票的名稱弄錯了,我按照真是的采購方單位名稱做就可以吧

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齊紅老師 解答 2025-07-08 07:07

您好,是的哦,下月我們還會紅沖的,同樣的分錄做成負數(shù),一點也不影響,摘要里還是我們真實的客戶

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