你好,現(xiàn)在月度10萬(wàn),季度30萬(wàn)是免的。不開(kāi)專票
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)增值稅發(fā)票不超過(guò)9萬(wàn)(月開(kāi)票不超3萬(wàn))免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷售收入不超過(guò)10萬(wàn)元,或者按季納稅的季銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元,免征增值稅.這是對(duì)小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個(gè)怎么理解,小規(guī)模到底是季度開(kāi)始不超過(guò)30萬(wàn)還是9萬(wàn)免稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)?,F(xiàn)在不是4.1開(kāi)始如果是3%稅率就免征增值稅了。那第一季度開(kāi)票如果超過(guò)45萬(wàn)還要交增值稅嗎?
老師好,原來(lái)小規(guī)模3%的開(kāi)票不是季度不超過(guò)45萬(wàn)免交增值稅嘛?那以前如果超過(guò)45萬(wàn)的話,增值稅是怎么交的啊?
小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在優(yōu)惠政策免征增值稅,如果超過(guò)一季度開(kāi)票超過(guò)45萬(wàn),超過(guò)了也免征增值稅嗎?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)普票一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)是免增值稅的,如果一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)該交多少稅?比如一個(gè)季度普票開(kāi)了35萬(wàn),是這35萬(wàn)全部繳納增值稅?還是就超過(guò)的5萬(wàn)繳納增值稅?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要職工繳納工會(huì)費(fèi)嗎?使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)有沒(méi)有規(guī)定?金額有沒(méi)有限制呢?麻煩了
還想問(wèn)一下,基本戶計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶分錄?工會(huì)賬戶收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)一系列會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?確實(shí)不太清楚,麻煩指教
審計(jì)做的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個(gè)稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以這筆個(gè)稅返還計(jì)入其他營(yíng)業(yè)收入了。申報(bào)增值稅 審計(jì)給我們做年審和稅審時(shí)用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這筆個(gè)稅審計(jì)計(jì)入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報(bào)的收入為準(zhǔn), 問(wèn)題1:那我們要讓審計(jì)修改個(gè)稅計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的收入保持一致嗎? 問(wèn)題2:如果審計(jì)就是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,審計(jì)報(bào)告上還是計(jì)入其他收益,審計(jì)報(bào)告上出現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報(bào)都不一樣,對(duì)以后用到審計(jì)報(bào)告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請(qǐng)退回,款項(xiàng)已經(jīng)到賬了,這個(gè)分錄該怎么做呢,因?yàn)楦龍?bào)表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實(shí)多繳納了,所以退回了
請(qǐng)問(wèn) 2025年1月開(kāi)具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開(kāi)具日期為2025年1月,購(gòu)買方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開(kāi)具,請(qǐng)問(wèn)雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤(rùn)負(fù)的8萬(wàn)多,是因?yàn)槲易隽藭汗溃竺婺匾驗(yàn)槲覀儼l(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤(rùn)就是4萬(wàn)多了,這樣我改了報(bào)表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎?如果不補(bǔ)全面的利潤(rùn)還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺(tái)推廣費(fèi)沒(méi)有收到平臺(tái)發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開(kāi)的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開(kāi)票,這是為什么呢?
裝修費(fèi)當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M(fèi)用,還是下月分?jǐn)傎M(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
就只有這一個(gè)政策了是嗎
你好!是的,就是這個(gè)政策。