你好,這個你但是如何做的分錄,就做同樣的分錄,金額寫負數(shù)就行。
你好。公司是小規(guī)模納稅人,21年12月開含稅1%專票92萬,且已入賬確認收入。然而客戶要求開3%含稅專票,在2022年1月開具含稅1%紅字專票92萬,且重新開具含稅3%專票92萬。 請問2022年沖紅2021年確認的92萬收入(含稅1%),該怎么處理?備注:小規(guī)模納稅人。
你好。公司是小規(guī)模納稅人,21年12月開含稅1%專票92萬,且已入賬確認收入。然而客戶要求開3%含稅專票,在2022年1月開具含稅1%紅字專票92萬,且重新開具含稅3%專票92萬。 請問2022年沖紅2021年確認的92萬收入(含稅1%),該怎么處理?備注:小規(guī)模納稅人。
A公司于2022年1月1日簽訂自2022年1月1日至2025年12月31日的為期4年的租賃協(xié)議,其中免租期為2022年上半年,月租金8萬元(含稅),于季度初繳納該季度租金。增量借款年利率為6%。已知(P/A,6%,4)=3.4651。2022年7月1日支付第三季度租金含稅額24萬元,租賃方開具9%的增值稅專用發(fā)票用于A公司報銷。2022年第四季度由于新冠肺炎疫情原因,租賃方根據(jù)相關政策給予A公司免租一季度的決定,該事項采用簡易處理方法,視為已支付相關租金,不變更期初數(shù)據(jù)。 請寫出2022年1月1日確認使用權資產相關分錄、2022年7月1日支付季度租金分錄、2022年10月1日收到免租函視為支付租金分錄、2022年12月計提使用權資產折舊和財務費用攤銷分錄。
公司2023年1月開一張專票,5月發(fā)現(xiàn)抬頭錯誤,稅號正確,請問重新開具,需要紅字沖銷么?當時已經(jīng)入賬抵扣,如何進行賬務處理?
公司剛辦下來營業(yè)執(zhí)照,打算25年 1月1日做稅務登記,酒店住宿業(yè)務,正在裝修中,預計25年5.1開業(yè),,銀行對備案已開戶,注冊資金100萬,11.06日一步到位打到對公賬戶,用來支付裝修期間的費用,請問,2024年11月/12月取得裝修期間的費用發(fā)票,在2025年稅務登記后,入25年的稅賬中,匯算清繳時還用調整嗎
請問取得財政專項補貼用于在建工程,扣除時是折舊時抵扣,還是在成本內一次扣除?
老師,我24年漏做了一筆收入,怎么處理呢
老師 凈資產是財務報表上的哪個數(shù)
老師 年報的時候 期間費用在主表上直接填還是需要選擇附表?
老師,麻煩問下,能去稅務局代開自愿者服務費發(fā)票嗎
老師:個體工商戶的個人流水大了有什么影響沒?是生產竹制品的,上下游沒有用票的需求,工人有十多個,需不需按正規(guī)的做一套賬備查?
你好,請問旅游景區(qū)購買的土撥鼠和松鼠是不是計入生產性生物資產,以及購買動物搭建的基礎設施是計入生產性生物資產還是計入固定資產。
正式的報表在那里打印
有一筆自然人的借款,稅務讓確認視同銷售,但是我們沒有約定利息,也沒有實際收到過利息,那一次視同銷售收入我們要做賬務處理嗎,申報所得稅得時候也要增加進去嗎
職員在別的公司入職了買了社保,在本公司還能買工傷保險嗎
這個你當時拿到發(fā)票如何做的分錄,就做同樣的分錄,金額寫負數(shù)就行。
稅務上需要怎么處理呢
你好,稅務師一個正常讀入銷項負數(shù),一個做進項轉出。
需要在電子稅務局操作什么不?
你好,就是申報的時候做轉出就好了。
銷售方和購買方具體怎么操作
你好,銷售方正常讀入銷項就行了。 購買方在附表二進項稅額轉出填入對應紅字發(fā)票的稅額。No