一季度如果超額了,還是需要交納增值稅的

我是建筑小規(guī)模納稅人,季度不超45萬銷售,現(xiàn)在免征增值稅,我想問下老師,我需要預(yù)交百分之3增值稅?如果預(yù)交不是免征不了增值稅?預(yù)交的還能退嗎?
老師好,請問小規(guī)?,F(xiàn)在不是4.1開始如果是3%稅率就免征增值稅了。那第一季度開票如果超過45萬還要交增值稅嗎?
老師好,原來小規(guī)模3%的開票不是季度不超過45萬免交增值稅嘛?那以前如果超過45萬的話,增值稅是怎么交的???
小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在優(yōu)惠政策免征增值稅,如果超過一季度開票超過45萬,超過了也免征增值稅嗎?
您好,想問一下,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人每季度開票不超過45萬不用繳納增值稅,開具的3%稅率的票也都是免稅票,那如果超過了45萬需要交稅么,超過了時候還按免稅計算么
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
從4月開始才不用交是嗎
是的,4月才開始免稅