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老師好,原來小規(guī)模3%的開票不是季度不超過45萬免交增值稅嘛?那以前如果超過45萬的話,增值稅是怎么交的???

2022-07-16 18:15
答疑老師

齊紅老師

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2022-07-16 18:18

同學(xué)你好,以前超過了45萬元,按全額繳納增值稅的。

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快賬用戶6410 追問 2022-07-16 18:20

比如開票加稅合計(jì)金額46萬,就要按照46萬發(fā)票銷項(xiàng)稅款全部繳納是嘛?又不能抵扣進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2022-07-16 18:26

同學(xué)你好,不是的,開票加稅合計(jì)金額46萬,換算成不含稅收入,不足45萬元。是免稅的。如果開票加稅合計(jì)金額47萬,就要按照47萬發(fā)票銷項(xiàng)稅款全部繳納,又不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的。

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快賬用戶6410 追問 2022-07-16 18:27

要不含稅收入超過45萬,才要全額繳稅對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-16 18:33

同學(xué)你好,對(duì)的,要不含稅收入超過45萬,才要全額繳稅的。

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同學(xué)你好,以前超過了45萬元,按全額繳納增值稅的。
2022-07-16
你好,同學(xué),專用發(fā)票需要繳納的
2021-04-13
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