你好,計入政府補助收入科目哦
老師你好,我想請問一下,就是我現(xiàn)在做的是參公事業(yè)單位的賬,執(zhí)行的是政府會計制度。我們是去年年底成立的,然后資金的來源是原來的建設指揮部剩余的資金。今年1月收到以后就一直用的這筆資金來開支各項支出。然后在今年的8月份,財政就要求我們把剩余的資金交還給了他們,然后交還以后每次用款都要從財政的大平臺走了,我想問的是:1、收到指揮部轉(zhuǎn)移過來繼續(xù)使用的資金在支出時,預算會計是不是仍然是走“行政支出”?2、剩余資金交還給財政專戶時,應該怎么入賬
某事業(yè)單位的行政部門實行定額備用金制度,2017年核定的金額為8000元,2017年8月1日財務部門開出現(xiàn)金支票,撥付行政部備用金定額8000元,此項業(yè)務應做的會計分錄為。 借其他應收款…行政部門8000 貸 銀行存款8000 請問老師,不理解備用金為何是負債類科目,備用金不會還會收回來吧,不理解借方為何不用費用類科目,謝謝
老師?,我們是一家新成立的公益二類事業(yè)單位,將來的收入主要是政府購買服務和面向社會的服務性收入,其他沒有固定的財政預算補助,由于我們自己沒有辦公場地,辦公場地固定資產(chǎn)都是上級部門的,現(xiàn)在財政要給我們這個辦公場地裝修款150萬,和辦公設備購置費50萬,這種情況,我們要執(zhí)行什么會計制度,這兩個業(yè)務收到和支付時要怎么做賬呢?
老師您好,我們是嗯事業(yè)單位公立老師您好,我們是嗯事業(yè)單位公立幼兒園,想問一下單獨建立的伙食帳,這個伙食收入是記在其他應付款嗎?那伙食支出記在哪個科目?而且用這個收入的錢來給食堂員工付工資都怎么計?
(1)事業(yè)單位人員出差報銷差旅費5000元,使用財政授權支付方式支付,要求根據(jù)上述提供的業(yè)務數(shù)據(jù)編制有關會計分錄。 (2)某事業(yè)單位決定對固定資產(chǎn)進行擴建,固定資產(chǎn)賬面余額為50000元,以計提折舊10000元,擴建過程中支付工程款20000元,要求根據(jù)上述提供的業(yè)務數(shù)據(jù)編制有關會計分錄。 需要編制二級科目。 (3)某事業(yè)單位收到財政直接支付額度到賬通知書,收到財政撥款4000元,要求根據(jù)上述提供的業(yè)務數(shù)據(jù)編制有關會計分錄。 老師這些題怎么做分錄,還有零余額賬戶用款額度 和財政撥款收入什么區(qū)別,為什么有的是財政授權支付用財政撥款收入,有的財政直接支付用零余額賬戶呢
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會計分錄
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬元嗎?那算折舊不是應該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒有報廢賣了是營業(yè)外收入嗎
想了解下關于個稅的計算,比方說年收入12萬,專項扣除大概8萬,一年下來大概是要交多少個稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開始上的呀
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費,商品和服務稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務成本按什么結轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進月餅,進行包裝再賣出,那購進的包裝禮盒這些,應該進銷售費用包裝費嗎??還是說進月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼,應該如何做賬務處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應付款-失業(yè)保險。感覺這個應該不對
老師您好,財政補助收入不是財政撥款嗎,我們回單顯示撥款單位是同級政府部門,可以記財政補助收入嗎,
同級部門撥款,后續(xù)不需要還款,也是財政補助的一種形式