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以前年度公司買草料是免稅的,但開票寫成勞務,青貯飼料加工費,稅點顯示是0。現(xiàn)在稅務局說要交稅?

2025-10-31 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-31 09:49

是的,開的是勞務需要交稅的

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快賬用戶4845 追問 2025-10-31 09:51

實際是銷售青儲是免稅的,現(xiàn)在怎么處理。還有稅點是可以選擇的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-31 09:56

你是青貯飼料加工費,就應該交稅

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快賬用戶4845 追問 2025-10-31 10:01

開錯了發(fā)票,現(xiàn)在怎么處理,一定要補交稅點嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-31 10:03

是的,那個該交稅就交稅哈

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是的,開的是勞務需要交稅的
2025-10-31
你好 紅沖發(fā)票重新開
2025-10-31
你這種情況屬于開票錯誤導致的稅務申報問題,可按以下步驟處理: 與稅務機關溝通:主動聯(lián)系稅務機關,說明實際業(yè)務是從農戶直購后直接銷售,屬免稅業(yè)務,非加工勞務,解釋報錯稅情況。 準備資料:備好采購合同、銷售合同、農戶收款憑證等能證明業(yè)務真實情況的資料,以及營業(yè)執(zhí)照、財務報表、原錯誤納稅申報表等。 更正申報:前往辦稅服務廳,按要求填寫更正后的納稅申報表,說明錯誤原因及內容。 處理稅款:若需補繳稅款,及時繳納;經核實若實際業(yè)務屬免稅范圍,可申請退稅。 紅沖錯誤發(fā)票:按規(guī)定流程紅沖錯誤開具的 “勞務 *青貯飼料加工費” 發(fā)票,重新開具正確發(fā)票。
2025-10-31
1.若以前年度有符合規(guī)定的進項稅,可用于抵扣;2. 從農戶買飼料取得其開具的免稅普通發(fā)票,能按買價和 9% 扣除率計算抵扣,從批發(fā)零售環(huán)節(jié)買的免稅飼料普通發(fā)票則不能抵扣。
2025-10-31
您好,那樣的話,1等于說,可以加到材料費用,到時候開票都是材料
2023-08-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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