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請(qǐng)問(wèn) 一般納稅人企業(yè),被要求 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,稅款3900元,我不交,滯納金也不管了,徹底放任不管了。企業(yè)也不經(jīng)營(yíng)了!對(duì)法人有什么限高的懲罰或是其它的,

2025-10-31 09:47
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-31 09:49

那么稅局會(huì)打電話找你喝茶,你們不配合就列入走逃失信名單

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2025-10-31
您好,轉(zhuǎn)入非正常戶對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有影響呀。
2024-06-26
1.需要開(kāi)紅字普票。如果已經(jīng)開(kāi)具了相應(yīng)的紅字發(fā)票,那么不需要再次開(kāi)具。 2.需要進(jìn)行相應(yīng)的負(fù)數(shù)申報(bào)。在進(jìn)行出口退稅管理時(shí),需要針對(duì)已退稅的出口貨物進(jìn)行負(fù)數(shù)申報(bào),以便撤銷之前的退稅申請(qǐng)。 3.需要做轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理。根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定,對(duì)于無(wú)法收回的出口款項(xiàng),需要將其轉(zhuǎn)為內(nèi)銷處理。具體來(lái)說(shuō),需要將這部分金額乘以適用稅率(例如13%)申報(bào)未開(kāi)具發(fā)票的銷項(xiàng)稅額。 4.不需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指將已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)為成本或費(fèi)用,而無(wú)法收回的出口款項(xiàng)已經(jīng)轉(zhuǎn)為內(nèi)銷處理,因此不需要再計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 5.是的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)內(nèi)銷是二選一的。根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定,對(duì)于無(wú)法收回的出口款項(xiàng),可以選擇將其轉(zhuǎn)為內(nèi)銷處理并計(jì)算未開(kāi)具發(fā)票的銷項(xiàng)稅額,或者將其作為成本或費(fèi)用處理并計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。但是不能同時(shí)選擇兩種處理方式。
2023-12-12
你好 你小規(guī)模也應(yīng)該不會(huì)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。? 當(dāng)時(shí)應(yīng)該是價(jià)稅合計(jì)入成本去了哦 ;??
2021-04-14
問(wèn)題1:針對(duì)無(wú)法履行的義務(wù)無(wú)法收款的部分100萬(wàn)需要開(kāi)具紅字發(fā)票不? 答:是的,對(duì)于無(wú)法履行的義務(wù)和無(wú)法收款的部分100萬(wàn)元,你需要開(kāi)具紅字發(fā)票(負(fù)數(shù)發(fā)票)進(jìn)行沖銷。這是因?yàn)槟愕膶?shí)際收款金額與原先開(kāi)具的發(fā)票金額不符,需要通過(guò)紅字發(fā)票來(lái)調(diào)整。 問(wèn)題2:需要本年在出口退稅管理里面進(jìn)行相應(yīng)的負(fù)數(shù)申報(bào)不? 答:是的,由于你的實(shí)際收款金額少于報(bào)關(guān)單金額,你需要在出口退稅管理里面進(jìn)行相應(yīng)的負(fù)數(shù)申報(bào)。這將確保你的退稅金額與實(shí)際收款金額一致。 問(wèn)題3:是要將無(wú)法收回的這部分100萬(wàn)元(未稅金額,發(fā)票是免稅的)計(jì)算13%稅率得出銷項(xiàng)稅額,作為不開(kāi)具發(fā)票申報(bào)增值稅銷項(xiàng)稅額不?或者選擇進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,二選一,選擇其中一種方式就行吧? 答:是的,你需要將無(wú)法收回的這部分100萬(wàn)元計(jì)算銷項(xiàng)稅額。由于你的發(fā)票是免稅的,你需要按照適用的稅率(如13%)計(jì)算銷項(xiàng)稅額。然后,你可以選擇不開(kāi)具發(fā)票申報(bào)增值稅銷項(xiàng)稅額,或者選擇進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這兩種方式中選擇一種即可。
2023-12-13
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