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本月開的發(fā)票有藍字發(fā)票,也有紅字發(fā)票。銷項稅總額是負數(shù)。請問月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,科目(應(yīng)交增值稅-銷項稅)是借方填負數(shù),還是貸方填正數(shù)?

2024-06-19 17:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-19 17:44

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-06-19
不用 進項負數(shù)就等于進項轉(zhuǎn)出了
2020-08-11
,你之前藍字認證嗎,認證開紅字信息表審核通過次月填寫附表2 20欄進項稅額轉(zhuǎn)出,
2021-04-08
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項,
2022-08-08
你好這個是填寫正數(shù)這個
2021-07-02
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